您好 进项税额转出是自己写分录 填申报表的 账上也是应交税费-应交增值税-进项税额转出 不是账应交税费-应交增值税-进项税额 所以勾选的税额跟账上的进项税额一致的

进项发票对方就是红冲了,红冲的话,做进项税额转出,进项税额转出的话,如果说这个月不想把它报上去,可以下个月申报吗,就在那个申报表上面主动去申报可以吗?
老师一般纳税人如果这张专票是因为招待产生不能抵扣的话,我认证平台要怎么做,我做账的话就不要做进项税转出这个分录
您好,每月勾选的进项与账上的进项是相等的是吗?如果这样的话,账上这月进项比较多的话,没有全部勾选,是不是记账的时候先记账 待认证进项税,等到根据税负勾选进项,再把待认证进项税转到进项税额,是不是这样啊?不是记账的时候直接记到进项税吧?
老师,发票9月份商家才能开出来,8月份电子税务局平台上还没有显示。但由于已知道税金,8月份记入了进项税额。像这样8月记入进项税科目是否可以?申报增值税时,有无影响,是否会导致账上余额与电子税务局发票余额对不上?有差异的话,报税时进项税是按账上的报,还是按电子税务局平台上的数报?
老师,火车票的进项税=金额/(1+9%)*9%,已记了帐,但税务局平台上如何勾选抵扣?在平台上没有找到对应的金额,是不显示吗?如何保证账上的进项税额与增值税申报表上的数核对上?
老师,小规模纳税人销售处置固定资产 可以直接开2% 的税率?
以前年度发票开具有误,现在自己发现,是否可开红字冲?
25年的年终奖应该什么时候申报?
老师,工商登记和税务登记上面的财务负责人不一致有影响吗
老师请问印花税是所有企业都减半征收么,谢谢
1月有利润,要在当月计提企业所得税吗,还是等到三月计提
老师 我们销售出库单是比如1月开发票开了3000片托盘 但是只出库了1000 片 那么我暂时先给凭证后面附1000 片出库单 后面几个月全部发完了我再把剩下的出库单 找到1月份凭证又给附上?
投资公司要注销了,但是长期股权投资不能全部收回,要怎么做账呢
老师 12月份的工资 没有发 我能不能做到1月份去
公户银行提现到库存现金,如何入帐?需要附一张收入凭证单和银行回单,还是只附一张银行支出回单?
嗯,是啊。我的意思是账上有做进项税额转出,但是勾选平台不能体现这个,所以如果先报税再做账,就会不一致
那您进项税额转出报税的时候还不能确定吗
如果先报税再做账的话,填报进项就是看勾选平台上统计的数据,进项税额转出在上面有体现吗?
进项税额转出 要自己填附表二的 请问您进项税额转出是开具红字发票要转出还是什么原因要转出
因为这个是作福利不能抵扣,做账之后有体现,如果这个没有做账的话来报税,那进项就不一致了
那您可以做勾选不抵扣操作啊 账上不体现进项 勾选的金额里面也没有
嗯,明白了,谢谢!印花税的税目主要是购销合同,实收资本,营业账簿以及证券交易,但是在实际工作中申报是根据那些原始凭证来进行做账呢?印花税申报必须要做完账才能申报吗?
税法规定是根据签订的合同 实际工作中很多单位是根据开具跟收到的发票