一般是按第1种方式做

公司团拜会餐费是直接 管理费用——福利费 银行存款 还是 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等 哪一种是对的,我是直接做的第一种
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
提问:老师,付员工福利费(生日会的费用)的时候,借:管理费用-职工福利费;贷:银行存款;还是要借:管理费用-职工福利费;贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬;贷:银行存款呢?
老师, 公司给员工的福利, 都要从应付职工薪酬过一道吗, 比如公司聚餐,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款,不可以借管理费用-福利费,贷银行存款吗?
老师,付员工工作餐的分录,第一种,借,管理费用,贷,应付职工薪酬/福利费。借,应付职工薪酬/福利费 贷,银行存款。 第二种,借,管理费用,贷银行存款 公司用小企业会计准则,分录那个正确呢?
一个公司的10年的凭证,怎么处理呢,或者说怎么收纳起来比较好
请问民办高中前期购买的办公桌椅还有监控安防设备,多媒体,装修完之后,因为一些原因没有招生,目前这些投入需要计提折旧嘛?还是先做到预付账款科目。等后期学校招生营业在计提折旧,计提费用?
以前年度暂估的成本 现在税务系统里触发预警了 怎么解决
老师 我想问下我是代账公司的 就是买手机的卖了5万,进货是6万,我结转成本应该怎么弄呢
老师请教一下,6月收到供应商误转的款项(并且备注为正常的往来款),公司给供应商退回的时候多退了80元,供应商得知情况后,给个体户转款80,供应商退回的不是退到公司,而是退到了个体户上面,这怎么做账啊
老师,有什么办法可以合规的从企业账上转账到个人账户上呢?且金额比较大
公司账面库存太多,注销公司叫交很多税,实际没有那么多,怎么办
老师,一个法人能同时有一个小规模和一般纳税人吗,但是做的业务性质一样的。
老师咨询一下,我公司小规模纳税人主营业务批发零售业务,增值税及附加税申报表中第18行金额怎么计算
老师,自然人客户端这个月想做0收入申报时,是不是养老,医疗,失业和公积金那的数也要改成0
付员工加班的餐费,付员工团建的餐费,付员工过节礼品。是不是都是按第一种方式这样呢?谢谢老师
是的,只是顺序相反,都是先支付,月末计提的