你好 企业所得税=利润总额*所得税税率 可以让对方开具发票,这样就可以用来抵扣所得税的
老师,你好,请问一下公司提供技术服务上季度合计开票200000元。税率是6。然后我们是外包给别人。对方也是开具6个点的发票合计140000元。公司无其他支出。请问这样需要交企业所得税吗?需要交多少呢?
老师好,我们挂靠在建筑公司分包做工程,现在想税务筹划一下,工程总价5000万,怎么开成本票给对方税负最合理?各项开发票比例多少可以利润最大化?对方企业所得税1-2.5%之间多少是合理的呢?
老师请问公司跟另外一个公司采购材料然后多开发票了,对方公司需要我们另外给付开票的税款钱,多付的这部分税款怎么入账才好呢
老师,下午好,我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票,我这边可以公对公给对方公司转账吗?要怎么做账呢?目前我们公司是小规模纳税人,是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了?
老师好,我们是一般纳税人的建筑工程装修公司挂靠在别人公司,现在对方要求我们开180万发票给他们,另外对方要收2个点企业所得税,还有1个点小税种,请问老师对方要收这3个点合理吗?怎样开节税?谢谢老师
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
灵活人员购买社保和挂公司购买,对日后退休有什么不用的影响?
老板私车公用月租金1000元,已经并入工资申报个税,不开发票可以吗?
请问下,这种情况是啥意思?怎么处理?
请问,个体户定期定额户,增值税怎么计算?个税怎么计算?
劳务人员比较多的话可以用含税金额申报个税吗?这样就会多扣个税可以吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
老师,我们是一般纳税人,去年付的工程款,现在让对方开票还能抵扣企业所得税吗?
你好,现在开具发票,是抵扣今年的所得税,而不是抵扣去年所得税的
120 万净利润,要缴纳多少所得税呢?税率还是 5 个点吗? 不考虑调整。
你好,单位是企业所得税的小型微利企业吗?
那不是汇算清缴之前取得的发票都可以抵扣去年的所得税吗?
调表不调账可以吗?
你好,你单位在汇算清缴之前(现在都25号了,还有6天就结束了),能取得相应发票吗
职工 11 人,资产总额 3 千万,算是小型微利企业吧
你好,是小型微利企业,23年的政策 100万以内,2.5%的税率 100万到300万的部分,按5%的税率
取得发票就可以抵减 2023 年所得税吧? 300 万以内不都是 5 个点吗?
你好,如果是23年的支出,是可以抵扣23年所得税的 23年的时候,小型微利企业 100万以内,2.5%的税率 100万到300万的部分,按5%的税率 24年才是 小型微利企业,统一按5%的税率