您好不会的,这个只是新增的提示,不会稽查的

老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
企业所得税 第三季度的时候 ,申报成本的时候数据填错了包含了第四季度了部分费用,现在填制第四季度的时候,成本的数据,本年累计数会有差,请问,现在的报表应该怎么填制?
老师,小微企业,23年第三季度的财报和企业所得税数据有有误,我直接修改了第四季度的财报,第四季度的利润表我直接更改了全年累计数列的数据,然后根据这个累计数申报了第四季度的所得税申报表,请问这样操作会不会有风险?会不会被税务局追责?
老师,我是小规模小微企业,在报第四季度企业所得税申报表时,不会报了!这个报表数据,肯定是第四季度的数吗?我报成了全年的数据,是否可以呢?因为单独报第四季度的数,需要交很多企业所得税,而全年的话,就是很少的金额
老师,您好,企业第一至第三季度的财务报表与申报的财务报表数据不一致(利润表,资产负债表,现金流量表都不一致),但是在第四季度的时候三张报表账上和申报数据对上了,请问年报申报年度财务报表按第四季度的申报?然后企业所得税年度汇算清缴的数据可以根据账务上的科目余额累计数填列吗?
我们打官司,有些款给法字强制划走给供货商,供货商又不给我们发票,我们只有一个判决书,这个可以做为税前扣除吗?
老师好,高企研发买出的废料,做账是要加税额吗?
给车间人员买的意外保险,记到制造费用——人员工资还是记到制造费用——保险
免退税-进项发票税额225.26,出口退税税额225.25,这个有影响吗
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
老师,请问我这样操作可以的不?
你这么操作是可以的
只是在申报第四季度的所得税申报表时,风险提示,逻辑衔接有误
哦,这个只是提示而已,数没错就行
应该说是更改申报第四季度所得税申报表时出现风险提示
没事的,就是一个风险提示,直接申报就成