您好,不可以的,应收票据我们要背书给供应商的,虽然只是一个过渡,收到就背书,但没有这个科目,应收和应付对冲,这个分录也太奇怪了
不单独设置预收账款科目的企业,预收的款项可以在应收账款科目核算 ,老师,这句话对吗?不应该是应付账款吗?
老师请问下,我们收到应收方电子承兑汇票,直接把票据支付给了应付方,借:应收票据电子承兑,贷应收账款,借应付票据,贷应收票据,借应付账款,贷应付票据,我想问的是,还要走应付票据这个科目吗
老师,资产负债表应收账款是负数,可以调整到应付账款吗?企业不设置预收账款科目。如果可以调整,需要做账还是直接修改报表即可。
老师,我企业有银行电子承兑,并且欠法人钱,可以直接用承兑还给法人么?分录借:其他应付款-法人,贷:应收票据么
有承兑的企业 可以不设置应收票据直接用应收账款科目吗
我们收到购买方开给我承兑 ,销货时候挂的应收账款怎么冲账
您好, 借:应收票据 贷:应收账款
我们又背书出去了怎么记账呢?
您好,借:应付 贷:应收票据
那这样我们应收账款和应付都冲了 应收票据需要写二级科目区分哪家公司的票据吗?
您好,不用不用,这些信息在摘要里写,只是收了一下又背书走了,