您好,是的,消费者只支付了 95元,向消费者开 95元的发票,

老师,我们公司准备开发一个自己的APP的就是销货方能在我们这个平台卖货的那种。我们老板问我。如果别人在我们平台卖货卖100元。我们把款结给销售方90元,我们的10元。这种的如果买家需要开发票是我们平台给开发票还是销货方给买家开票呢?我们怎么交税呢?
老师我公司是一家小规模公司,经营电商平台,该平台上商家自行负责商品采购,销售及发货,我司只提供商家与消费者的平台,我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了电子普通发票(不征税发票),可以确认收入为10万元,那成本该如何确认呢??关于消费者在平台上消费,购物卡的金额是直接转到商家的,商家是否要开票,怎么开?会计分录怎么做??
我们公司在抖音平台上卖货,有一小部分的收入是平台补贴给的,就是我们实际卖是30,平台补贴客户5元,我们实收30元,客户实付25元,平台要求我们对这个他们给我们的补贴收入开服务费发票,但是我们实际是售货收入,应该怎么做分录呢
我们是电商抖音平台卖东西,现在抖音平台给我们客户下单的时候有支付补贴,我们要给抖音平台开票,但是我们没有开票,而是按照开票金额的30%做了扣费,比如我们平台给我们客户5元优惠,那我们要开票5元,但是我们没有开票,而是按照5*30%做了扣费交给了平台,这个怎么做账。是不是发票补偿金,
老师,您,,麻烦问一下,我们公司的老板和老板娘,也是公司的主播,别的厂家给我们邮寄样品,让我们替他们直播卖货,我们在快手平台上卖货,赚商家的佣金,但是有的是需要给平台开发票,平台会给我们返钱,这种情况平台需要我们提供发票,那我们开发票,是不是属于现代服务类别中的
老师好,4季度企业所得税报表中的已计入成本费用的职工薪酬金额填错了,是不是应该先把这个金额更正后,再做年度汇缴呢?
老师小规模税率是1%,核算税额是按照1来算还是3呢中间那个差额转营业外收入吗
老师,是这样子的,我们公司有一个老板,他的工资3月不是16500吗?公司今年才成立的,他一直这几个月跟着装修车间,意思他之前几个月,都没有发工资,他想了一个办法,就是,用自己的妹妹的工资卡发了5千,然后再把剩余的11500元,分二月和三月的,然后二月就是5750元和三月5750元,就是拆分了,然后,给外账说了,外账说的,去更正了2月份的申报,然后又申报了3月的,我咋搞不懂,他到底是咋申报的是?老师,我描述的,您能听懂吗?现在我迷糊了,外账也不告诉我,具体咋做的
郭老师请教一个问题,谢谢
老师,啊是现在只交城建税,教育费附加不交了
季报所得税中,一月份发了上年度计提的奖金,上年度也已申报个税, 季度申报表 中实际支付给职工的怎么填?
老师,我想问下,我wps开了会员了,有啥功能可以用都是?
老师,员工四月份离职了,现在报三月份的个税还要报他吗?是不是报完再把他拉到非正常,下个月就不报了
员工在两家公司,一家是工资,另一家是劳务报酬,个税退税会合并一起算税吗,还是劳务报酬要我们在另外一个地方查看,要开票吗
报企业所得税时,营业利润这栏:通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。我需要怎么样更改?会税务核查吗? 我开的有6%的门店游乐费,还有13%的销售设备,用来抵发票的是厂租,因为我库存原来还有库存就没有买材料,工资都是按个税申报的 我每个月取得的厂租发票跟工资申报比收入还多,是否是因为这个问题呢?
那站在平台的角度做账,平台收佣金,他的收入是商家收入的百分比确认收入对吗?平台给补卷作为平台的销售费用吗?
您好,1.收入是商家收入的百分比确认收入,是 的,开票是服务费 2.是的,这个没有发票, 也可以扣 比如某人在电商平台购买价值 110 元的货物,领优惠券后只支付 90 元即可,商家少收取的 20 元,活动结束后由电商平台支付。 理清商家、电商平台与消费者三者关系后,商家作为货物销售方,销售货物收取款项,按销售货物110申报纳税。由于消费者只支付了 90 元,向消费者开 90 元的发票,另外 20 元是电商平台活动补贴,由于货物并未销售给电商平台,也未向平台提供任何其他服务,根据《发票管理办法》、增值税相关规定,商家不能额外给平台开 20 元的服务发票。此时电商平台公司会提出, 20 元支出没有发票,能否税前扣除? 根据 2018 年 28 号公告规定,税前扣除凭证分为外部凭证和内部凭证,应税行为发生的支出,需要发票作为税前扣除凭证,当支出不属于应税行为时,凭内部凭证作为税前扣除凭证,电商平台支付给商家的 20 元,就属于非应税行为,凭电商平台促销活动安排的内部行政文件、消费者实际使用该优惠券的平台消费记录、电商平台实际支付商家的转账凭证等。
也就是站在平台角度他收的佣金是按收入入账,开发票,平台给补的卷不算收入对吗?按销售费用自制凭证入账对吗?
您好,是的,是这么操作的,文件和记录都要作为附件备查,因为我们是无票费用
那卖家100元收80,平台补二20商家的收入也按100元确认收入吗
您好,是的,卖家他是确实 收到100 无论谁支付,对商家而言,交易的标的和交易金额没发生改变,单笔交易即没有损失也没额外其他收益。根据《关于废止 < 中华人民共和国营业税暂行条例 > 和修改 < 中华人民共和国增值税暂行条例 > 的决定》(国务院令第 691 号)第六条规定: “ 销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额 ” 。 因此,无论款项谁支付,商家需要对销售货物收取的全部款项 110 元按 货物销售 缴纳增值税。
商家按100开,还是80开。
您好,商家按80开票的,就是给消费者开票80,但按100申报交税,20是未开票收入