您好,是的。明细账既可以根据原始凭证或原始凭证汇总表登记,也可以根据记账凭证登记
总分类账登账的直接依据,根据不同的账务处理程序,可以是记账凭证,原始凭证,汇总记账凭证,科目汇总表等。这句话错哪了?
可以作为明细分类账主要记账依据的有(A、记账凭证B、原始凭证汇总表C、科目汇总表D、原始凭证
多选题关于汇总记账凭证账务处理的程序不正确的有()A可以减轻登记总分类账的工作量B根据原始凭证编制汇总记账凭证C根据汇总记账凭证登记明细分类账D根据汇总记账凭证登记总分类账
多选题关于汇总记账凭证账务处理的程序不正确的有()A可以减轻登记总分类账的工作量B根据原始凭证编制汇总记账凭证C根据汇总记账凭证登记明细分类账D根据汇总记账凭证登记总分类账
多选题关于汇总记账凭证账务处理的程序不正确的有()A可以减轻登记总分类账的工作量B根据原始凭证编制汇总记账凭证C根据汇总记账凭证登记明细分类账D根据汇总记账凭证登记总分类账
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
小规模纳税人一个季度不超过30万交税吗
老师,企业200万以内利润,所得税税率是5%?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗