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老师这种发票,是给我们单位临时干活的工人。要给人家结这个工资。我们单位应该怎么具体处理?

老师这种发票,是给我们单位临时干活的工人。要给人家结这个工资。我们单位应该怎么具体处理?
2024-05-27 12:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-27 12:49

你好,你现单位需要给他代扣代缴 劳务报酬 采集人员信息是否是雇员其他提交,然后在综合所得劳务报酬第二个里面给他填写不含增值税的金额

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快账用户1481 追问 2024-05-27 12:50

申报后产生的税额是我们单位扣款吧?

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齐红老师 解答 2024-05-27 12:52

是的,对的,是这么做的。

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快账用户1481 追问 2024-05-27 12:52

那老师,我们单位代缴了后,给工人结这个钱,是不是就得用4800减去我们代扣的税,剩下的钱给工人

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齐红老师 解答 2024-05-27 12:52

你好,4200减去扣除的个税。

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快账用户1481 追问 2024-05-27 12:56

老师,像我们工地很多工人是这种情况,他们都是各地接活干一年下来也不少挣。也没有具体挂靠的单位。如果说没有给我单位开这种发票,我们单位不用给他代缴代扣这个税。那他们自己承担的话,这一笔业务我们应该怎么办?还是说必须要这样开票去结账

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齐红老师 解答 2024-05-27 12:57

你好,他不给你开发票有风险的,你们单位没法抵扣所得税。他个人少缴了税款。

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快账用户1481 追问 2024-05-27 15:15

老师,接着这个问题,就是这种情况不开票我们私下结账。我们单位能做到自己员工工资里去申报个人所得税吗?

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齐红老师 解答 2024-05-27 15:19

社保要求不严格都可以呀

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你好,你现单位需要给他代扣代缴 劳务报酬 采集人员信息是否是雇员其他提交,然后在综合所得劳务报酬第二个里面给他填写不含增值税的金额
2024-05-27
你好同学: 对于收到的款项,是需要确认收入的。 借:银行存款 贷:主营业务收入 对于工资部分: 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 对于收入与成本的差额,其实就是贵公司挣的钱。
2022-03-02
您好,借银行存款贷其他业务收入,应交税费应交增值税。
2021-02-19
同学,你好 这种的话,建议做管理费用-招待费
2025-01-13
你好,这个可以走成管理费用——劳务费
2021-11-21
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