您好,那就是3月就是一般人了

老师你好,我是一般纳税人,那如果我应交税费的数据增值税和未交数据,因为去年的眼角推到今年都还没有去交,但是我3月份数据对了4月份的数据就对不上了,是不是因为镜像的原因引起
我现在是这样子填写的,我的资产表的1月1~12月31呢,我填写的数据呢,就是3月份的资产表,但是利润表的年报呢,我就写了2022年的,12月1号到12月31号的,如果我写2023年的1月1~3月31号的话呢,他那个增值税应叶及附加那里就是负数了
我们目前是小规模纳税人,但是马上就开票超过500万了,这个月肯定是强制升一般纳税人了,那我报税是按一般纳税人月报吗?还是说7月份报6月份的税是月报,6月份不用报税?
老师,我是小规模纳税人,这个月开发票超了500万,那是从2月份就得报1月份的税了吗?按照一般纳税人的税率吗?
请问一下老师,就是我们1月份2月份都没发工资,那我个税是零申报吗?还是按计提的工资表报,那假如3月份发了,那是不是我在3月报的时候是两个月加起来的总数啊
我们是生产饮料的 为了营销活动 采购5000个打火机作为赠品 送给客户 这个打火机开票开专票可以抵扣吗 是不是不能抵扣 增值税链条断了 让供应商开普票比较稳妥
老师,你好,一般纳税人一直是0申报,电商有600多,也要申报吗
内地公司给香港公司转款,需要代扣代缴企业所得税和增值税吗?
老师,现在劳务费发票商品编码怎么开
老师好,请问员工培训费专票应该怎么写会计分录,可以先借管理费用-职工教育经费,借进项税额,贷XX协会,然后付款时借XX协会,贷应付职工薪酬-职工教育经费,借应付职工薪酬-职工教育经费,贷银行存款这样写吗
朴老师 合同是框架合同,实际结算的金额比合同小,该按哪个金额来交印花税?
所得税总公司和分公司汇总申报,上传财务报表的时候总公司也要汇总的吗,还是只要单独总公司的就可以
朴老师,实际结算的金额比合同金额高,以哪个金额交印花税?
四季度利润表费用和年度不一致,已经预交了所得税了,需要更正四季度所得税与财务报表吗
老师,我是河南焦作的,1977年女,2021年4月开始交职工社保,到现在交有17个月,以公司的名义现在能补缴吗?
那我可以先1-3月份的数据先报低于500万 4月份再主动升级吗
现在系统没有直接升级吗
没有 我还没申报呢 就是现在报1-3月的数据进去就会有提示了
上面提示什么,你拍我看下
亚马逊1-3月的数据我是按报关数据申报呢还是平台销售数据呢
平台销售数据,按推送过来的数据
那我报关的金额和这个平台销售金额的差异呢 海关不是会推送我们报关的金额吗
海关不会,平台会推送
海关德数据不是也会同步到税局吗
你现在海关和平台的差异是什么?