同学,你好
一般是13%的

你好。老师,我公司是一家销售及安装公司,在季度末我公司可以先计提安装费,后让对方给我们开安装发票,这样可以么?
老师您好,我公司商贸企业,没有安装的经营范围,我们卖了设备委托对方公司施工安装,对方公司给我们开了施工安装费,这个发票我们可以收吗
老师,你好!我想问一下,我们公司购买一批设备,需要销售方来安装的,我们支付的这个安装费是可以自己计入到设备成本的吧。那么这个安装工资需要发票的吗?
老师,安装服务可以开6%的税率吗?安装服务费的开票项目名称应该是什么样的呢?我们公司委托三方公司代为安装车载雷达设备,对方是应该给我们开安装服务费发票吗?
老师,我们是商贸公司。最近卖了几台中央空调,请第三方公司安装的,对方给我们开了安装费发票。我们能给顾客开安装费发票吗?还是把安装费加入空调款,一起开成货物给顾客
企业所得税申报表里面的实际支付给职工的应付职工薪酬的整个应付职工薪酬的借方还是仅为工资二级科目下的借方?一次性奖金算不算进里面?其他职工福利算不算进里面?
老师,总公司收取子公司的运营管理费,哪些申报表要填报
我们25年有的票没取回来,直接企业所得税汇算清缴的时候调增就行,财务报表不用变动对吧,还有一笔,7万多,25年开票了,后面发现开错了,又冲掉了,也要调增,这笔财务报表要变动吗?这笔钱退回来了,26年做了一笔分录,冲减了利润分配-未分配利润,汇算清缴的时候,报表有变化吗
我刚用ai查了一下,我们熟食按投入产出法,应该是算纳入农产品增值税进项税额核定扣除试点企业吧 要不税务局也不能让我们按照这个方法做进项税吧 那就是说我购买的鸭子或者下料,都不用管对方给我开的是免税票或者是9税点的票,我都按投入产出法计算进项税就行 对吧
请问企业所得税汇算清缴纳税调整的数据要做账务处理吗?
老师,季报实际支付给职工的应付职工薪酬怎么取数?
工商年报中本期实际缴费金额是单指企业承担部分,还是企业和个人合计承担部分
@朴老师,我想问下我们出租厂房,提前开具了一年大租赁发票,请问是一次性确认收入还是怎么处理?具体如何账务处理?计入什么科目?
月底先结转制造费用再结转成本吗
老师,您好,我们是软件企业,小微企业,在享受两免三减半的优惠政策,2024年.2025年已经享受了减免所得税,2026年应该是减半征 收的,现第一季度利润总额是33万,我看税局的企业所得税季报直接显示应缴企税1.65万,33*5%,这个还是正常小微企业的企税交税方式吧,并没有体现减半征收哈?如果是减半征收还应填哪个表呢,或计算方式是怎样的?
那对方非要按照服务费给我们开6个点,这样可以吗
同学,你好
你和对方说服务,不是加工,要开具13%
老师,咱们那个税务发文是那号,我找下
同学,你好
可以参考
https://tianjin.chinatax.gov.cn/11200000000/0300/030005/p20260212160138427.shtml
老师,这个安装归到哪一类呢
同学,你好
加工修理修配服务