您好 估价的成本票在次年汇算清缴前还没拿到 汇算清缴纳税调增 汇算清缴后取得的发票可以更正所得税申报 也有的单位计入当期 在当年税前扣除

我想问问去年暂估的成本票没有取得,汇算清缴调增了,后来又取得发票怎么办呢
你好,去年暂估成本,今年汇算清缴时已经做了纳税调增处理,在汇算清缴以后这个发票来了,那我这个怎么处理呢?
请问暂估的成本,最后没取到发票,汇算清缴调增以后,账面上怎么处理
老师,企业在汇算清缴时没有确定对应的成本票,汇算清缴后又取得了发票,此时该怎么处理
22年的暂估成本,23年5月未收到发票,在汇算清缴做了调增处理。那么如果我在23年6月收到发票,我汇算清缴需要做什么处理?可以在后面一年汇算清缴调减吗?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
计入当期?那估价的发票汇缴后收到了直接冲估价的成本票吗?
如果汇算清缴纳税调增了 收到发票有的单位是计入当期 请问您汇算清缴纳税调整的时候没有写分录吗
哦哦对哦,汇缴调增了要写分录的,这个分录如何写呢?
请问暂估的时候分录怎么写的 单位用什么会计准则
小会计准则。估价时的分录是:借 库存商品 贷 应付账款估价入库
库存商品对外出售结转主营业务成本了吗
是的呢老师
借 库存商品 借方负数 贷 应付账款估价入库 贷方负数 借 利润分配-未分配利润 借方负数 贷 库存商品 贷方负数
那汇缴后发票来了如何做分录了呢
借 库存商品 贷 应付账款 借 利润分配-未分配利润 贷 库存商品
那下年汇缴时是不是还要调减了
下年汇算清缴纳税调减 是的
汇缴后发票会拿来的,又调增后来又调减比较麻烦。不去管它可以吗?反正后期发票会来
税务如果不查的话 这样没事的哈
好的,谢谢老师!
不客气哈 欢迎有疑问继续提问