同学,你好 借:银行存款 贷:专项应付款
牵头单位收到政府拨付的用于以后期间开支的专项资金,把一部分转给协作单位,协作单位收到这部分资金如何做账?协作单位与牵头单位共同申报的政府项目,项目合同中也有协作单位的预算明细
申请的项目基金,财政部拨款一千万做项目平台应该怎么做胀,时间大约一年。我们是企业性质国有独资
老师您好,企业收到政府部门的专项拨款资金,现在企业要用该专项资金购买材料,请问该笔业务是否可以开具增值税专用发票,是否可以抵扣。有没有相关的文件
老师 请问生产企业收到政府划拨的技改奖补资金应该怎么入账做会计分录?
财政局百分百控股的国有企业,收到财政局拨付的项目资金和开办费,分别怎么做账?
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗