同学,你好 那你费用少填点
我想问下 就是汇算清缴企业所得税的时候有退税 不办理退税的话 需要调整哪个表啊? 退税金额661.85
你好。就是我把去年的年度所得税汇算清缴调增了,因为开始显示要退税,我不想退。就调了表,之前利润是负的,调了就是正数了,那我今年一季度的报表需要调吗?
你好。就是我把去年的年度所得税汇算清缴调增了,因为开始显示要退税,我不想退。就调了表,之前利润是负的,调了就是正数了,那我今年一季度的报表需要调吗?
老师,企业所得税汇算清缴要退税,但是我不想退,能不能根据这个税额推算出调增金额,把税款调平?
老师,企业所得税汇算清缴要退税,但是我不想退,能不能根据这个税额推算出调增金额,把税款调平?
老师,之前的凭证后边增加附近,张数不改行吗?
问一下财务年报和工商年报是根据去年十二月份的报表填写还是汇算清缴后的
老师你好,实收资本能大于注册资本吗?比如实收资本1000万,注册资本800万
对一个纳税年度内首次取得工资、薪金所得的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴个人所得税时,可按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月月份数计算累计减除费用。 这句话什么意思呢 如果 5 月份入职 减除费用是多少呢
销项税额和销项税有什么不同,举例说明。
上个月支付租金成本未做价税分离。这个月收到上个月开来的租金专票发票。那这个月需要怎样做账才能抵扣税费呢?需要调整上个月支付租金成本凭证吗?要怎样才能全部抵扣呢?
老师,请问母公司跟n个子公司,业务都相似但是分担负责区域不一样。要如何才能让子公司避免被认定为分公司存在?报销和费用打款可以经过母公司审批吗?
老师,去年入利息费用有16万,但是一直还没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那年报还需要改吗
老师公司账上其他应付款-张三贷方余额200万,这个是什么意思
老师,去年有比利息一直没收到发票,这次汇算清缴全额调增了,那报表还需要改吗
你的意思喊我把期间费用调增吗
同学,你好 费用调少,利润增加
2023.12月已经结账了,利润表数据都已经出来了,我还可以改数据呀,
同学,你好 你是不想交税,那你可以把收到的发票,当作没有收到发票,纳税调整
我填A105000那个位置
同学,你好 扣除类,其他
好多行,A105000表其他有好几个
同学,你好 你看一下,扣除类的其他
A10505050表,工资薪金账载金额与实际发生额填的数不一致,有预警没有
同学,你好 没有预警
A105050工资薪金会与我们申报个税金额匹配不,要调增数据我填A105050表,工资薪金账载金额与实际发生额本来是一致的,为了调增我把实际发放的工资减少,这样可以不
同学,你好 是可以的