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老师,汇算时有预交的退税,我不想退税,还有之前计提的成本没有到票,在汇算时我填写了调增成本数,主表里也带出了调增的数,可是退税的数额为什么没有发生变化?还是原来要退税的那个负数?哪里有问题呢?

2022-04-09 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-09 17:16

你做了纳税调增的话,利润就增大了,大于预交的税,就不用退了

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快账用户9768 追问 2022-04-09 17:18

呃呃 是我把数据填写错了 站在好了 谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-04-09 17:30

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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你做了纳税调增的话,利润就增大了,大于预交的税,就不用退了
2022-04-09
您好,根据您的描述,1020.03*40+2347.8
2022-04-09
您好 填列项目扣除明细表的“其他” 我在想直接调整成本的余额的话,年报表再更正可以吗?现在不是做20年的年报么?
2021-04-19
您好,调增不用在账上做分录,可以在汇算清缴的时候把这些没票的都纳税调增。
2020-11-18
你好,应该是你调增的金额不太对,你应该用那个所得税的金额去除以对应的税率。
2022-04-28
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