您好,这个的话是需要调增的,要
业务招待费在汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里是手动填写吗
房地产企业筹建期无收入,年度汇算清缴(期间费用明细表中的业务招待费如何填?比如:当年业务招待费544,198.60元)。纳税调整项目明细表15列,业务招待费支出中的,账载金额如何填 ?税收金额如何填?调增金额如何填 ?
新办公司2023年无收入,但是有业务招待费,汇算清缴纳税调整项目明细表业务招待费支出需要调增吗
老师发现2022年汇算清缴,业务招待费。明细表的数据和纳税调整明细表业务招待费,不符。可以改汇算清缴2022年的业务招待费吗?会有税务风险吗?现在不知道该不该改。
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
付原材料税票款入什么科目
你好!20106000元大写金额是不是可以写作贰仟零壹拾万陆仟元整或贰仟零壹拾万零陆仟元整呀?
老师,如果一个食品加工企业他的进项税额采用的是投入产出法核定农产品增值税进项税额,是通过计算得来的,那开进来的专票是不是就不需要勾选了?
老师:公司车辆报废,卖1200元的收入,对方要发票,公司可以开发票给他吗?
老师2题第三问分录没看懂?谢谢
老师,我们转股的这个公司底下有个全资子公司,在转股的时候子公司的利润跟转股是不是有关系 ?
想问下,如果企业所得税收入跟增值税收入要保持一致,那就是按开票日来确认收入,那采购的货物也是按开票日来入账吗?比如7月份供应商送的货,8月15号左右开票,那我这个采购的发票是不是按8月份入账?
老师,企业是一般纳税人,在计提员工工资里的个人所得税的分录怎么写?
老师你好,我去年的印花税(营业账薄)少报了,现在怎么更正申报呢
老师,核定个体户之前没有开过票,也不知道做没做过税务登记,要开票怎么办?
显示这样子需要怎么操作
你这个金额,不是收入千分之五和实际的60%较小那个数据吧
收入不是0吗,那不是全年的业务招待费都需要调增?
对啊,所以你税收金额要写0啊
收入0*千分之五不是0吗
也就是说不用调增是吗
不是啊,这个是全额调增,所以税收金额是0
那就是产生的业务招待费都不可以扣除?
对的,没有收入,都不可以
那是否新办企业招待费可以计入开办费?
肯定不可以的了,这个