您好,这个的话是需要调增的,要
业务招待费在汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里是手动填写吗
房地产企业筹建期无收入,年度汇算清缴(期间费用明细表中的业务招待费如何填?比如:当年业务招待费544,198.60元)。纳税调整项目明细表15列,业务招待费支出中的,账载金额如何填 ?税收金额如何填?调增金额如何填 ?
新办公司2023年无收入,但是有业务招待费,汇算清缴纳税调整项目明细表业务招待费支出需要调增吗
老师发现2022年汇算清缴,业务招待费。明细表的数据和纳税调整明细表业务招待费,不符。可以改汇算清缴2022年的业务招待费吗?会有税务风险吗?现在不知道该不该改。
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
郭老师,转让其他权益工具,我们投资方,用权益法核算的,我们的长投要做账,对应的科目,借是其他综合收益,贷是长投—二级其他综合收益,我有点不明白,其他权益工具转让减少的为什么是其他综合收益,不是其他权益变动,什么情况长投二级科目是其他权益变动
进项税转出分录怎么写
请问老师,怎么算生产用了多少万kw/h?
郭老师接,成本法核算的长投,宣告发放现金股利,和宣告发放股票股利都怎么做账
老师之前有两个凭证做错了,红冲了重新做的分录,老师之前申报的财务报表不用更改吧!
老师 请教一下,公司筹建期没做账,股东投资款全用于购买固定资产,当时也没取得发票,这种情况怎么才能确认实收资本?
应税项是552049.50元,计税依据是55204.95,核定计税依据是5700元,本期应纳税额:4875.50元,减半后2437.75元。 请问老师,这个4875.50元咋算出来了?
老师,这个月要季报,我在做小规模纳税人的账,我遇到一个问题想请教您一下,小规模纳税三季度开的全是普票,而且没有超过30万,我结转增值税以后,最后结账完成了,在利润表当中,营业外收入那个项目里面,没有自动显示政府补贴,我也不知道如何把这个数字填进报表里面。结果我在电子税务局报税的时候,在申报财务报表的时候,只好手动把政府补贴的数字填进去。请问大家都是这样的吗?做账软件无法自动生成利润表里面的,营业外收入下面的,政府补贴的数字,只能在报税时候,手动填?
天猫里面资金方案余额退回指的是什么
老师,我2024年1-12月所得税年报的报表数据报错了在哪改?
显示这样子需要怎么操作
你这个金额,不是收入千分之五和实际的60%较小那个数据吧
收入不是0吗,那不是全年的业务招待费都需要调增?
对啊,所以你税收金额要写0啊
收入0*千分之五不是0吗
也就是说不用调增是吗
不是啊,这个是全额调增,所以税收金额是0
那就是产生的业务招待费都不可以扣除?
对的,没有收入,都不可以
那是否新办企业招待费可以计入开办费?
肯定不可以的了,这个