您好,这个的话是需要调增的,要

业务招待费在汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里是手动填写吗
房地产企业筹建期无收入,年度汇算清缴(期间费用明细表中的业务招待费如何填?比如:当年业务招待费544,198.60元)。纳税调整项目明细表15列,业务招待费支出中的,账载金额如何填 ?税收金额如何填?调增金额如何填 ?
所得税汇算清缴,纳税调整项目明细表,有调整就填没有就不填,如业务招待费本年23000元,它有什么规定,业务招待必填吗,如利息支出本年30万,有发票不需要调整可以不填数字吗?如没有发票呢?
老师你好,我在填报所得税汇算清缴时,业务招待费超标需要调整,但是再填写纳税调整项目明细表时,有提示说业务招待费支出税收金额根据主营业务收入自动生成,请先填报主表营业收入并提交,这个表怎么填写呢
新办公司2023年无收入,但是有业务招待费,汇算清缴纳税调整项目明细表业务招待费支出需要调增吗
老师好,想问一下,做5月份账时,要看一下固定资产计提明细表时,计提明细表是的累计 数据与账面及报表中的数据不一致,象我这种要怎么处理呢。
老师好!我公司欠员工社保已有数月,税务局来访说要查我公司的账,账是在异地,税务局说不允许异地账套现在都有新规出来了吗?
如果发现去年收到的发票,材料的数量和总金额错误,怎么处理更好
2026年股权变更,现在要报2025年的工商年报,那是按变更后填企业的基本信息么?股东及出资信息也是按变更后的填么?只有资产状况和社保按2025年发生的数据填么
老师请问下公司所得税汇算清缴时调增了暂估到材料(无票材料),然后补了企业所得税,那么调增的这个物品材料账上还用做什么处理吗
老师,电子税务局开票,老板有5家公司,如果要开票,不是同一人开,电脑是同一台,这样可以吗?
老师,我想问一下,我们是房地产公司,2012年开发的,近两年都没付款欠别公司的工程款了,去年法拍了几层商铺还债,当时把帐上预付的借方也做了开发成本结转到开发产品了,现在又付有一两笔工程款,请问像这种久不久又付一点款的,是不是也是直接做借预付,贷银行,然后同时做借开发成本,贷预付,同时借开发产品,贷开发成本?
老师,运输费前缀开什么?
你好,想问问关于上月没计提个税,这个月的会计应该怎么做好呢?是要冲红那笔计提的来重新做一笔吗?还是说直接反结账回去重新修改?个税是一定需要计提的吗?小规模是否不需要计提个税的呢?
老师好,经过审计后,进项税和销项税都有增加,那我填报增值税主表的时候怎么填报
显示这样子需要怎么操作
你这个金额,不是收入千分之五和实际的60%较小那个数据吧
收入不是0吗,那不是全年的业务招待费都需要调增?
对啊,所以你税收金额要写0啊
收入0*千分之五不是0吗
也就是说不用调增是吗
不是啊,这个是全额调增,所以税收金额是0
那就是产生的业务招待费都不可以扣除?
对的,没有收入,都不可以
那是否新办企业招待费可以计入开办费?
肯定不可以的了,这个