你是要反结账修改2023年吗?

2022年开的发票,一直未收到货,当年未作账务处理是否正确?如果2023年收到货了,该发票是否还能入账?
一般纳税人公司,截止今年底的收入已部分收款,还未给客户开发票,2023年能否不确认收入,等2024年开票的时候再确认收入可以吗?
2023年10月收到一笔2024年第一季的房租,已经开具发票了,23年会计上未确认收入,在所得税汇算清缴的时候这笔收入需要调增吗
老师,未开发票应收别人2023年5月-2024年4月的咨询老板让挂账怎么做,未开发票能做收入吗,我是做内账
2022年按发票确认收入,发票未开完,2023年又开了剩下的金额,2023年怎么做账,去年结转成本不知道是否结转完,未交接,请问下这种情况2023年应该怎么处理?如何确认收入,结转成本
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
2023年第4季度已经申报了,而且是要缴税的,反结的话,是不是要更正第4季度的企业所得税申报表,会有滞纳金的。
你的增值税申报了吗?
部分收入你在2023年的时候申报了增值税没有。
没有申报,是这月才能确认有这笔无票收入是所属2023年的
好做到今年借预收账款贷利润分配未分配利润应交税费应交增值税。但是,你需要去修改之前的增值税申报表。
这笔分录是什么意思?
补以前年度的收入的
那2023年营业收入要加上这笔吗?
利润表里面不加 修改增值税申报表, 然后汇算清缴纳税调整明细表。收入类其他填写税收金额,纳税调增。
是在未按权责发生制那个表调增吗?
可以的,可以这么做的。
这样调了之后,是不是2024年要正常确认收入,然后到明年做2024年的汇算清缴时,调增这笔无票收入?
这样调了之后,是不是2024年要正常确认收入,然后到明年做2024年的汇算清缴时,再调减这笔无票收入?
2024年汇算清缴就不要调整了。
那2023年的财务报表是不是不准了?利润表里面少了这笔收入
那对的是的对的。你好
而且2023年的增值税收入和企业所得税的收入是不是也不一样?企业所得税是营业收入里面少了这笔无票收入
汇算清缴之后不就一致了吗?让你调整不就是目的是这个?
一开始也问了你了,你是不是要反结账修改?你反结账修改了不就可以一致了?
那这个财务报表上的利润表还是没有这笔收入,那这个财务报表能正常用吗?没有提问次数了,能加老师的微信问吗?
这种不正规。你预缴的时候,增值税的销售额和所得税的销售额不一致。
再重新提问的就可以 写清楚了找郭老师