对的是的,是这个意思的。

老师,请问下有公司拿我的身份证信息,做个税收入4409元,如果我申诉我没有在这家公司拿到工资,税务局会查吗,查到这么点钱也不会处罚吧,因为如果税务局处罚不大,我也就不愿意申诉了,万一我申诉了,对方公司知道了,对方公司也可以把我的个税收入4409元,修改凭证,不做成本,或者企业所得税汇算清缴调增,那我申诉没有意义了,我想税务局处罚他们公司,是不是应该企业所得税汇算清缴5月31日结束后在是申诉,对方公司就生米煮成熟饭了,改不了了我申诉才有意义呀
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师您好,我今年收到一张车辆转让协议,就是把我们公司的车拿去抵债了,这张协议上的时间是2022年7月9日,但是我这之前的折旧都计提了,我现在做汇算清缴,能不能反结账进去把账务调整下,我们的报表每个月申报的都没有报,因为税务局没有核定上的,这样行不行
老师,你好,是这样的,我上个月开票开错了一张,当时点了作废,但是不知道为什么没有成功,我认为成功了,账上就没做这笔收入,但是今天报税的时候发现开票软件及电子税务局上有这张发票,那我现在这个月就必须先交税,然后下个月再开红字发票对吧?但是我这个月不能缴税所以就像用进项票去抵扣,那这个进项票足够的话增值税可以全抵对吧?但是我这笔开票的我当时认为11月份开票已经成功作废了,这个收入也没有进账,这个账务怎么调整?需要调整吗?
您好老师,我们今年3月份收到一张143的发票,5月份税务局通知我们该发票走逃了,我们就不能进行企业所得税税前抵扣了,但是我们3月份入账了,电子税务局让反馈,我反馈的有问题,纳税调增143,税官员让我改申报表,我这个应该是只能24年汇算清缴调增吧,季度也没法调增吧,账务也没法改吧
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
那税管员让我现在改报表我也改不了吧,只能到明年汇算清缴时调增了哈,我账务凭证也不用动了哈
你好,那你现在借预付账款,借管理费用或者主营业务成本负数,然后再做一个借营业外支出贷预付账款。反正是你钱已经支付了,业务已经发生了,就应该正常做。
老师我之前做的是借应付职工薪酬~福利费143,贷银行143,借销售费用福利费143,贷应付职工薪酬~福利费143,那我现在是不是做借应付职工薪酬~福利费-143,借销售费用~福利费,-143,借营业外支出143,贷应付职工薪酬~福利费143
可以的,可以这么做的。
嗯嗯好的老师
不用客气,工作愉快