你好,是填不含税的房租

老师,印花税是按不含税价格去交,那我合同上签金额的时候,是说含税价款就可以吗?还是说不含税价…税金…价税合计………这么写呢?
借:原材料 (根据入库单金额,与发票价款数额一致) 原材料 (根据过磅单中扣收重量及不含税价格) 材料成本差异 (负数,根据扣收重量及不含税价) 应交税金--应交增值税--进项税额 (发票中税额金额) 贷:应付账款或银行存款 (根据发票价税合计) 老师我不明白以上分录是什么意思
签订销售合同按照不含税价格,那这个合同价格就要和发票上的金额数一致是么?但是不含税单价四舍五入乘上数量后与发票金额不一致,怎么处理?
房产税从租计税依据是根据合同的金额填,那么是填含税价格还是不含税价格呢?如果是含税价格填,就与增值税金额有差异,这样合理吗
印花税申报,计税金额—商贸公司没有合同,只有进销项发票,是按照进销项发票的不含税价格填写吗? 应纳税额怎么填写
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
如果因为填了含税价格产生与增值税有差异,这个情况能更正申报房产税吗
可以更正申报的哈