借银行存款 -10000借固定资产-10000

2020年收到一张2018年购买电脑的2万元发票,当时入账 借:固定资产 贷:应付账款~某某公司 2021年支付时做账借:应付账款 2万 贷:银行存款 现在才发现这个固定资产费用不是20年当期费用,现在该怎么做?
购置喷码机 去年买了两台合计5万元,现在以旧换新,退回两台 又加了6万元 给了两台新的喷码机。喷码机两台合计11万。 怎么做账?现在退回的做了借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 新入的两台做 借固定资产11万 贷银行存款6万 贷方另外5万怎么做分录?
老师 购入一项固定资产前期是先做了借:预付账款 贷:银行存款 现在全部付清转为固定资产 是怎么挂账呢 (付清后固定资产卡片已录入)
出售固定资产的账务处理,账上没有此固定资产,经查是原来购买时未入固定资产,直接是入管理费用了(借:管理费用,贷:银行存款),所以账上没有这个固定资的记录,现在出售此固定资产,应该如何做会计分录呢?可以直接做借:银行存款,贷:营业外收入吗?
老师,我给个人购买固定资产,支付时:借:固定资产 贷:银行存款 现金流是构建固定资产无形资产支付的现金 后面因为户名有错误退回收到款项,我分录:借:银行存款 贷:其他应付款 那我现金流应该怎么选择啊?
那么固定资产已经做了折旧了,是不是折旧也减少
对相应的折旧部分也是需要调整的。