借利润分配-未分配利润 贷银行存款就成了

退回去年印花税 借 银行存款 16 贷应交税费-印花税16 借方 税金及附加 -16贷 应交税费-印花税-16. 借税金及附加16 贷 本年利润16 借利润分配-未分配利润 -16 贷 本年利润 -16
冲销去年多计提的印花税可以这么写吗 借利润分配 未分配利润 贷应交税费印花税
24年补提23年印花税做 借利润分配未分配利润 贷应交税费印花税吗
23年10月补缴21年印花税,借应交税费-印花税 贷银行存款 计提借利润分配-未分配利润 贷应交税费-印花税?
今年补去年的印花税,如何做分录,借未分配利润,贷应交税费印花税吗
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
那个建筑服务业异地施工,预交税金 借 应交税费-未交增值税 城建税/教育费附加/地方教育费附件 贷 银行存款,计提 应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 借税金及附加 贷应交税费-城建税/教育费附加/地方教育费附加?
是的是这么做账的