你好, 同学 借管理费用社保 贷银行存款

员工9月离职的,我们社保晚退了,10月份的社保费1500元已经税务扣掉了,跟员工协商,公司部分1000元也由员工承担,这部分要给员工报个税吗?账务处理怎么做?
您好,老师,我们公司买社保时系统那单位承担的比如是800元,个人承担的是400元,但是公司算工资扣社保是扣员工600元,相当于是公司、员工大家各承担一半,这种情况的是怎么填职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的五、各类基本社会保障性缴款的账载金额、实际发生额、税收金额呢
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
公司承担补缴社保基数调整2022-2023年的个人社保部分1500元,要怎么做账?用什么明细科目
公司承担补缴社保基数调整2022-2023年的个人社保部分1500元,要怎么做账?用什么科目明细,这1500元由公司承担支付,不从员工工资扣回
港杂费用,小规模的是开1%,还有其他税率吗
请问一下,就是开会的时候他们扫码交费,但是没有扫打相应的发票,有些人扫码打发票,有些人没有扫码开发票那么现在没有发票的情况,有收款记录,那这个是怎么来做账的?怎么来进行财务处理?
建筑工程的保险费可以抵扣吗
同一法人名下的两家公司 A公司向B公司借款10万 借款时间4年 这种签合同一定要有利息吗 年利率可以填0吗
老师,我们一笔款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把这笔款记费用吗,还是要先挂往来,等票到了再转到费用?
老师现在有个税务问题,起因:23年被查到没有按照相关税率开票,收到了9运费发票,让我们给客户开票也要开一部分9的(我们是一般纳税人货代报关公司)。1.我现在已经把23年收到的确认的9的成本票整理好了,并且把每个月9的成本票占当月总成本占比计算出来了;23年相应的电子税务局开票数据也整理好了。2.按照开票数据计算了一个9票成本占比的应开9的发票金额,这样的话我还需要去准备哪些数据去大厅更正申报呢
老师,退役军人减征额怎么做账?
出口企业 产品出口 开的是普票 不能退税 发票要怎么用
你好请问一下这个单价是怎么计算出来的
我们企业今年4月成立的,那么残疾人就业保障金是今天开始报还是明年11月开始报