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你好老师,发出商品科目一般按销售价格算金额,借发出商品,贷库存商品(库存商品也是暂估的金额,按销售金额暂估,那确认收入的时候,借应收账款,贷主营收入,同时结转成本,借主营成本,贷发出商品,那这库存商品的差额计入哪里)

2024-05-28 18:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-28 18:57

是成本价格。 按成本价格之后没有差额

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快账用户5271 追问 2024-05-28 18:59

我库存商品是暂估价入的,拿到发票后红冲之前的暂估,但是我发出商品下的库存商品是暂估价,那按成本价后,多暂估的金额差额放哪里?

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齐红老师 解答 2024-05-28 19:00

那全部红冲借应付账款,贷库存商品,借库存商品再发出商品,然后再做发票的借库存商品, 贷应付账款,借发出商品,待库存商品。

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是成本价格。 按成本价格之后没有差额
2024-05-28
您好,调整结转成本金额
2022-08-02
您好是可以这样做的,相当于冲销了这个又
2024-12-11
你好对的 是这么做的
2024-08-24
借应付账款贷库存商品, 借库存商品贷发出商品,这个是红冲的 然后再做发票的金额,库存商品贷应付账款 借发出商品贷库存商品
2022-07-18
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