咨询
Q

请问老师,暂估入库的商品与发票相差一分钱,这批商品之前也先发出商品并结转成本了。当时4月借:发出商品700.89,贷:库存商品700.89。5月确认收入结转成本,借:销售成本700.89,贷:发出商品700.89。现在暂估的发票到了,金额是709.88,发票比之前暂估的少了一分钱,结转成本就多结转一分钱。收到发票先冲销之前暂估的,借:库存商品-709.89,贷:预付账款-709.89。按正确发票入库,借:库存商品709.88,应交税金91.12。贷:预付792。发出商品结转成本那一分钱怎么调整?

2022-08-02 07:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 07:35

您好,调整结转成本金额

头像
快账用户6888 追问 2022-08-02 07:45

能否把分录写出来,谢谢。我自己老是弄不平。

头像
快账用户6888 追问 2022-08-02 07:51

老师,5月未己结转到未分配利润。我是每个月都结转

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 07:53

您好,借主营业务成本-0.01贷库存商品

头像
快账用户6888 追问 2022-08-02 07:54

5月结转成本是借:主营业务成本,贷:发出商品,而不是库存商品哟。因为4月先发出商品,5月确认收入并结转成本。

头像
快账用户6888 追问 2022-08-02 08:18

老师,能否给个回复

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 08:50

您好,那您再调整库存商品和发出商品

头像
快账用户6888 追问 2022-08-02 09:03

那就要冲4月发出商品,5月结转成本两个分录,对吗?可否帮忙写出来,谢谢!

头像
齐红老师 解答 2022-08-02 09:27

您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,调整结转成本金额
2022-08-02
借应付账款贷库存商品,借库存商品贷应付账款。
2023-08-24
你好 如果您没有跨年或是小企业会计准则的话 您做的分录是已经调整了差距的500元了 1借:主营业务成本 5000 2 借:主营业务成本 -5000 一正一负=0 3主营业务成本 4500 合计主营业务成本就是4500
2021-05-28
你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
你好,暂估入库分录如下: 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品-暂估入库 贷:预付账款
2023-10-22
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×