您好,这个是没错的,对
老师你好,请问计提增值税和缴纳增值税的会计分录是这样写吗:1、计提时 :借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师,你好,我本月计提增值税的会计分录 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 是这样记分录吧,这样的话应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方一直有余额啊
老师,本月计提增值税,下月缴纳 本月分录: 1.借 应交税费_应交增值税(销项税额) 贷 应交税费_应交增值税(进项税额) 应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 2.借 应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费_未交增值税 下月分录 借 应交税费_未交增值税 贷 银行存款 是这样吗?
老师,月末是要做结转应交未交增值税吗?这笔分录是这样吗: 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 下月初我缴税时做: 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 对吗?
老师,交增值税,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税, 借应交税费-未交增值税贷银行存款,是这样吗
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
你好老师,餐饮公司,要关一个店,会计要清算需要提前准备哪些资料
老师帮我看下,工资的问题,公司没发工资,我自然人上做上去了11830,我就写计提,为什么还上交税1183元
其他应收款计提坏账准备的比例是多少?
老师,请问收到中国人民财产保险公司农险赔款是怎么做分录的
老师 研发费用 什么时候加计扣除呢 填写哪个表的时候加计扣除呢
为什么奖金不算在实发工资里?
本月进来一张固定资产发票,发票数量只开0.5台,另外0.5暂未开进来,我这月怎么入账呀
您好,请问下,新的所得税申报表,实际支付的应付职工薪酬,包含本年度实际支付的工资、福利费、社保等,对吧?那员工宿舍计提的折旧计入福利费的,可算?