您好,不可以的,按限额的,业务招待费60%和收入千分之五孰低

老师,管理费用里面的业务招待费可以全额扣除吗?在汇算清缴时候
老师,业务招待费汇算清缴可扣除比例是多少?
请问企业所得税汇算清缴,业务招待费扣除标准是什么?还有运输费可以全部扣除吗?
请问筹建期全年无收入,业务招待费还可以按照60%扣除吗?填在汇算清缴表的哪一行?
老师,请问业务招待费申报汇算清缴可以全部扣除吗?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
收入的千分之五有包含营业外收入的吗?
不包括,包括其他业务收入
好的,那剩余不能扣除的需要做纳税调增是吧,那么填写表格哪一栏昵
是的, 这个要调增交税的
那么请问调增是填纳税调整表第30栏 吗?
是的,调这个其他这里就可以
好的,老师,那系统提示这样,单位是有发生期间费用的,也不用选择填写期间费用表那些吗
不用,不需要调的,不用填
好的,还有一个疑问就是第一季度挣钱了缴纳了企业所得税,后面季度亏损了,那么现在申报年报的时候是显示负税的?对于这种情况如何操作比较好呢
这种申请退税就可以了
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你
老师,稍等一下,你刚才所说的不需要调的就不用填,那么我业务招待费是需要调增的,这样除了填写纳税调整表,也是还需要填写期间费用表的意思吗?因为业务招待费是入到管理费用是属于期间费用的
在期间费用表上填写就可以了,这个纳税调整其他这里是没有发票的要调增
知道,但是一开始因为系统提示这样,我是没有勾选到期间费用表的,你看。但是我现在需要有调增的,是不是要回去勾选期间费用表先填再填纳税调整表呢?还是不用填期间费用表了,直接把要调增数据填纳税调整表就可以了
可以直接把要调增数据填纳税调整表就可以
老师,我又发现纳税调整表项目有业务招待费这一栏的,这样是不是要填招待费支出这栏呢?而不是填其他呢
有的就填在相应的栏次,没有就填其他