您好,不可以的,按限额的,业务招待费60%和收入千分之五孰低

你好,想问下汇算清缴扣除比例,业务招待费按发生额60%扣除,意思是不是假如公司全面业务招待费为4万元,然后不能全部扣除4万,只能扣除4万*60%=24000来扣除是吗
老师,汇算清缴如果发生了业务招待费,但是没有收入,业务招待费可以税前扣除嘛?
筹建期的开办费所得税汇算可以全部扣除吗?比如业务招待费?
老师,业务招待费汇算清缴可扣除比例是多少?
请问企业所得税汇算清缴,业务招待费扣除标准是什么?还有运输费可以全部扣除吗?
收到甲公司款,有开发票,做借:银行存款 贷:应收账款甲;又付款甲公司,没开票,做借应收账款甲 贷银行存款;这样可以吗
老师像我们仓库欠客户的东西隔两年他们一直没有来提货,我们这两年期间每次盘点每次都要算进去,这样的情况,我们该怎么处理比较好呢?
登录电子税务局APP,输入身份证和密码后,还需要手机号验证码,但手机号是空白的,怎么登录,可以输身份证号刷脸登录吗,这样可以避开手机验证码吗
老师2024年6月购入编织袋 已经使用 之前忘记叫对方开具发票。2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。
老师2024年购入编织袋 已经使用 2025年12月才收到普通发票 不抵扣进项税额。这笔业务要怎么处理。税务
现金流量表中“收到其他与经营活动有关的现金”指什么?从哪里取数?
业务发生时借:工程施工,贷:应付账款。借:应收帐款,贷:主营业务收入。结转时借:主营业务成本,贷:工程施工。如果这样做我可以按票确认收入,按票结转成本么?
你好老师,农民工合租社汇算清缴有利润,主营业务收入和成本没有,主要是镇府补贴一部分,做到营业外收入,有利润,企业所得税免税需要填写,没有营业外收入和营业外支出
老师好,个税退付手续费,凭证怎么处理
老师好,3月开票选择免税,现在申报增值税时填免税申报明细表时,发现没有可以用选项,这个随便选个项目申报增值税,会不会有风险提示
收入的千分之五有包含营业外收入的吗?
不包括,包括其他业务收入
好的,那剩余不能扣除的需要做纳税调增是吧,那么填写表格哪一栏昵
是的, 这个要调增交税的
那么请问调增是填纳税调整表第30栏 吗?
是的,调这个其他这里就可以
好的,老师,那系统提示这样,单位是有发生期间费用的,也不用选择填写期间费用表那些吗
不用,不需要调的,不用填
好的,还有一个疑问就是第一季度挣钱了缴纳了企业所得税,后面季度亏损了,那么现在申报年报的时候是显示负税的?对于这种情况如何操作比较好呢
这种申请退税就可以了
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你
老师,稍等一下,你刚才所说的不需要调的就不用填,那么我业务招待费是需要调增的,这样除了填写纳税调整表,也是还需要填写期间费用表的意思吗?因为业务招待费是入到管理费用是属于期间费用的
在期间费用表上填写就可以了,这个纳税调整其他这里是没有发票的要调增
知道,但是一开始因为系统提示这样,我是没有勾选到期间费用表的,你看。但是我现在需要有调增的,是不是要回去勾选期间费用表先填再填纳税调整表呢?还是不用填期间费用表了,直接把要调增数据填纳税调整表就可以了
可以直接把要调增数据填纳税调整表就可以
老师,我又发现纳税调整表项目有业务招待费这一栏的,这样是不是要填招待费支出这栏呢?而不是填其他呢
有的就填在相应的栏次,没有就填其他