您好,不可以的,按限额的,业务招待费60%和收入千分之五孰低
老师,管理费用里面的业务招待费可以全额扣除吗?在汇算清缴时候
老师,业务招待费汇算清缴可扣除比例是多少?
请问企业所得税汇算清缴,业务招待费扣除标准是什么?还有运输费可以全部扣除吗?
请问筹建期全年无收入,业务招待费还可以按照60%扣除吗?填在汇算清缴表的哪一行?
老师,请问业务招待费申报汇算清缴可以全部扣除吗?
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
收入的千分之五有包含营业外收入的吗?
不包括,包括其他业务收入
好的,那剩余不能扣除的需要做纳税调增是吧,那么填写表格哪一栏昵
是的, 这个要调增交税的
那么请问调增是填纳税调整表第30栏 吗?
是的,调这个其他这里就可以
好的,老师,那系统提示这样,单位是有发生期间费用的,也不用选择填写期间费用表那些吗
不用,不需要调的,不用填
好的,还有一个疑问就是第一季度挣钱了缴纳了企业所得税,后面季度亏损了,那么现在申报年报的时候是显示负税的?对于这种情况如何操作比较好呢
这种申请退税就可以了
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你
老师,稍等一下,你刚才所说的不需要调的就不用填,那么我业务招待费是需要调增的,这样除了填写纳税调整表,也是还需要填写期间费用表的意思吗?因为业务招待费是入到管理费用是属于期间费用的
在期间费用表上填写就可以了,这个纳税调整其他这里是没有发票的要调增
知道,但是一开始因为系统提示这样,我是没有勾选到期间费用表的,你看。但是我现在需要有调增的,是不是要回去勾选期间费用表先填再填纳税调整表呢?还是不用填期间费用表了,直接把要调增数据填纳税调整表就可以了
可以直接把要调增数据填纳税调整表就可以
老师,我又发现纳税调整表项目有业务招待费这一栏的,这样是不是要填招待费支出这栏呢?而不是填其他呢
有的就填在相应的栏次,没有就填其他