你好可以的,直接冲减长期待摊费用的账面价值

请问老师,我发现长期待摊费用,有一笔是2021年11月入账的,按道理2021年12月应该摊销的,但是21年12月没有摊销。我想补到2022年摊销可以吗?大约5万元。对2022年汇算清缴没有影响吧?请问怎么写分录呢?
老师好,2022年摊了一笔费用37500元,每个月3125元,到现在也没支付,也没收到发票, 现在2023年了,咋整? 之前的会计凭证是, 借:管理费用-房租3125,贷:长期待摊费用-房租3125,摘要是暂估入账 房租 1月, 这样做账从1月到12月, 要是做无票的长期待摊费用的话,然后按月摊销,只是把摘要里的暂估入账这几个字去了, 这是2022年做的账,现在2023年了, 红冲的时候,是会计科目不变,金额负数吗?老师 借:管理费用-房租-3125,贷:长期待摊费用-房租-3125吗? 更正时,金额是正数,这样可以吗? 谢谢
老师现在筹开期的酒店,购买了2个速达库存软件站点,1500元/个,那单价没超过2000,这样的情况下,应该做到长期待摊费用还是无形资产里面呢? 是第一种分录还是第二种分录呢? 第一种: 借:长期待摊费用-开办费-财务软件 贷:银行存款 等到开业之后转 借:管理费用-财务软件 贷:长期待摊费用 第二种: 借:无形资产 贷:银行存款 下个月开始摊 借:管理费用-无形资产摊销-财务软件摊销 贷:累计摊销-财务软件摊销
2022年5月计提装修款计入长期待摊费用200000元,每个月摊销到管理费用3333.33元,2024年5月发现2022年5月多计提了长期待摊费用1000元,并退回1000元,2024年5月应该怎么账务处理呢?可否直接冲减长期待摊费用,借银行存款1000贷长期待摊费用1000,这样处理呢?
老师,公司装修款已付90%剩余10%为质保金1年后支付,前期记账凭证分录按照以下登记: 借 其他应付款 贷 银行存款 现收到发票转入长期待摊费用 借 长期待摊费用 贷 其他应付款 每月分摊 借 管理费用 贷 长期待摊费用 请问老师,剩余10%质保金我应该怎么做分录呢
股权被冻结的企业,可以做地址变更吗?还有补报工商年报,解除异常
老师,您好!我帮公司办的新的营业执照已经办下来了(做了股权转让),但是现在查的工商信息还是原来那样,是不是还有哪个环节漏掉了?
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我们采购了一批融雪剂,要无偿的送给客户,这进项发票咱们能用的上吗?如何操作?
老师,如果录入的时候204行错位了,但是找不到错误在哪行,因为导入以后按照汉语拼音重新 排序了,怎么找出错位在第几行
老师,直系亲属股权转让要上传哪些资料,溢价转让要交个税吗?
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老师好 ,请问老师,我是公司财务主管,上面有总监,请问哪些时候改汇报工作呢?
老师,纳税证明开具在哪里查?
老师,我们公司和A公司合作一个AB公司的项目,我们把钱打给A公司,账务怎么处理啊?