同学你好 对按调整后的申报
老师好,之前的账上把年度补缴的所得税分录做成了 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 所以利润表里面所得税费用就有这个税额,但是申报表里是没有这个数据的,就导致了报表和申报表里的利润总额不一致,我现在怎么调整
去年预提的成本比实际发生的多了,汇算清缴已经调增补交所得税,汇算清缴后账务怎么处理,成本多提的数和,应付账款-暂估,怎么调整,账面能调对?用了以前年度损益账户,但调完了发现资产负债表和利润表勾稽不一致,这样申报税务系统会有问题吗,勾稽不一致的报表需要调整吗,还是正常申报就可以,还是需要手动调整报表期初未分配利润数?谢谢
你好,我做汇算清缴之前提示要申报年度报表,我这个年度报表是报汇算清缴调整前的数据还是报调整后的数据呀?我这年报能和预缴季度所得税的时候提交的报表不一致吗?
我想请教下 如果企业所得税汇算清缴 是要有福利费 业务招待费要调整的话 就是要在纳税调整表格里面如实填写就好了 年度财务报表需不需要跟着改变数据? 年度财务报表 是根据最后一个月 也就是12月的累计数据填写就好了 是不是这样子啊?
老师,第一张图,我填写企业所得税年度纳税申报表的时候有风险提示,第二张图,我的所得税费用1902.7元是属于2021年的费用,我在2021年的时候忘记计提了,账务计提在2022年了,现在我按照实际填写的利润表和财务申报表里的利润表差额是1902.7元,我应该把这个1902.7元填写在哪里才可以让财务报表和企业所得税里面的纳税调整后所得一致?
非营利组织增值税免税,假如一月收入40万,应该如何计提增值税的金额
购入废旧型钢钢材用于租赁的会计分录
购入50-60万的废旧型钢钢材等用于租赁的,可以计入库存商品吗
老师,初级会计考试的话,做完以后现场可以知道分数吗?如果考过了,会计证书上会不会体现考的分数?
老师,假如我要勾选本月可以抵扣的进项税发票,是不是要等下个月1-15号勾选?
小规模企业所得税主营业务收入填完,显示给减免的税额要填到营业外收入里,那利润就对不上了,可以把主营业务收入减去减免的税额吗,再把减免的税额填到营业外收入里
由于纳税人计算错误少交税款,税务机关可以在3年内追征,最长可以延长到5年。我想问一下,如果是6年,税务机关就无权追征了吗?
老师 请问下 9月份的发票全部重开 我怎么统计正确的金额
老师,我们是出口铝合金门窗的,HS编码是761010000,报关单品名可以写120系列全景门吗
我们公司有一项跨省的挂靠业务,工程期预计有四年,最近要去项目地开一个账户。想请教有经验的老师,对这样业务,我们作为被挂靠方,应该从哪些方面去控制风险?请讲具体些!比如银行账户的U盾,以及转账业务是不是应该由我公司来操作,比如合同审核等该怎么管控?