你好,不是的,可以内部流程处理

建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师想请教你一个问题,就是说,那个政府会计,它是比如说我单位有一个固定资产,打个比方是1万块钱,那如果说他折旧完了,也就1万块钱,全部折旧完了也报批准,就是财政那边已经批准了,可以报废。那那个处置费的话,也就说,比如说他是500块钱,那是直接财政直接收了,那这个凭证的话,我我是怎么样处理呢?是不是直接做借累计折旧1万,然后贷固定资产1万就可以啦,他也没有别的费用。
我想问一下,A公司被收购之后改名B公司,公司被收购前只做简单的收款付款记录,没有财务系统也没有手工帐。被收购后要建财务系统,盘点出原材料有三十几万,应付账款40万,应收账款十几万,固定资产需要等搬厂后重新购买才知道,请问这个期初数据怎么建呀!
老师 我碰到一家公司需要注销 但是注销不了 原因是19年会计报表8月是有固定资产的 但是到了9月固定资产没了 报表上却没有体现处置固定资产 。翻看了之前的申报记录才知道19年5月开始换人报税了 但没有延续4月的数据 每个月申报的资产负债表期末数据都和起初一样 利润表都是零申报 到9月可能因为要注销把不能有余额的科目都变为了0 但是那些科目余额怎么处理的看不出来 现在税务就只是提示固定资产没有体现处置不能注销 这种情况应该怎么办
老师,我才来一家工业制造业企业,因为年终要盘点车间固定资产,存货这些。12月底,我去工厂的车间里面盘了一次生产机器设备。盘点过程中,发现有几个情况,1是有的机器暂时没用,闲置了,后面生产需要,才会继续使用。2是有的机器应该是坏了的,报废了好久,没用了,但是没做任何处置,依然摆放在车间的各个角落。3盘点的有的资产,包括已经报废好久了的资产,在账面并未找到对应的资产。我的问题是:1,闲置了的资产,是否还需要继续计提折旧?2,报废了资产,没做处置的,账上也没有对应的这些报废的资产,那需要在账上作盘盈处理吗?在账面补做这些报废好久的固定资产吗?还是,账面没有的话,就不用管了?但是后期报废的资产要是被处置的话,账上又没有对应的资产,账也没法做吧?
老师请问结账不包括日结吗?
体制内一次性补足退休人员医保的账务处理
想问一下,小规模纳税人,法人是外国人,1-8月有中国员工,个税申报1-8月法人是申报非居民所得,中国员工申报综合所得工资薪金,然后9月份中国员工离职了,9月份法人是有申报非居民所得,那9月份需要申报综合所得的工资薪金吗?
一家公司可以入股另一个自然人独资有限公司吗?如何操作?
新买的车又要开票出去,购置税还需要再交吗?开票出去是不是还需要再过户?不过户可以吗
我们公司1月份付给A公司装修款,但是开的的是B公司的开票,让B公司签个协议,协议内容就是A与B是同一家公司,这样可以吗,还是说11月退款给A公司,让B公司重新打款?
色精的成品拿去调色,也就是当原材料用,账怎么做,原材料出库不变,成品结转成本需要包含这个吗
老师,当月的专用发票开错了,必须要冲红才能重开吗,还是可以先开正确的,后面再冲红?
你好老师,我们公司八月份抖音上卖的东西,我已经做过收入了,然后现在十月份有个客户申请开票,我这个账户怎么处理呀?
比方说实发9000,社保+公积金:2500,个税扣款:120,申报个税的应发:9000+2500+120=11620,这样算对么
财务帐面上不能先做吧
借:固定资产清理。借:累计折旧。贷:固定资产借:营业外支出。贷:固定资产清理这个是技术鉴定之后才可以这么做吧
是的,有审批资料再做账
老师行政事业单位资产调拨无偿使用,对方单位财务处理计入了固定资产和滚存盈余,这个有法规么
你好,不好意思,这个不清楚
老师行政事业单位无形资产已经验收完成但是隔了半年才入卡片,这个违反了什么法规
不好意思,行政单位不清楚