你好,分开写。比如0.2台的

老师,我们卖了个设备,对方要求分三次开票,每张开票时间隔了一段时间,那三次开票的数量怎么填呀,如果按金额比例数量0.3,0.3,0.4开票吗。但是这个账怎么做呀,尤其是成本这块,一个设备明明已经发出但被分成了三份
老师,请教一下一个实务的账目处理,现在有一进项票,厂家开了技术服务费9万,数量1套,但我们要开给业主的销项票是14万,但是要开机器设备,数量3台,,这样明目不对,这样的情怎么处理?我们要找其他的的机器设备进项票进来吗?那个9万服务费又怎么算呢?(我们这个是帮别人挂账,他们说9万的票留着,另外找6万的设备进项票给我们,这样操作可行吗?)
请问厂房设计费分好几次支付,每次支付一笔金额对方立马开票过来,对方开5万元的票,我司实际支付4万元,另外1万是由隔壁厂支付的,等于票都是开给我们,这个分录怎么写。设计费需要摊销吗??
老师,请问一下,我们有台设备分三次收款,第一次收100万,第二次收100万,第三次50万,第一次和第二次收款之前分别给对方开了100万发票,货物在第二次收款的时候发给对方,请问老师分录分别怎么写了?
我公司销售一台设备,这设备1台30万,收到对方一部分预收款 然后5月份只能给他开10万的销项发票,但是货物总数量是一台,开10万的话,数量是零0.33台吧,下个月再开那0.67台,这样可以吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
请问老师,一般纳税人开劳务,现在是3个点了吗
老师,产品含税113元开票,对方应该付款113元,实际让对方付款103元,这个我们怎么做账,后面的钱对方不给了
个税抵扣,夫妻一方婚前房产(未抵个税),另一方婚后共同房产,另一方婚后的首套房能否抵个税?