你好,同学 在本期直接做账,损益科目用以前年度损益调整
21年的所得税费用没有计提,在22年补计提,用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
21年的多计提了工资,在22年用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
请问,21年的所得税费用没有计提,在22年补计提,用了以前年度损益调整科目。请问这个以前年度损益调整这个科目的所得税金额要在汇算清缴那个表格填列。
老师你好,1月份更正了22年、23年损益类科目账入了以前年度损益调整,我需要更正22年度所得税汇算清缴吗?23年所得税汇算还未报,23年的以前年度损益调整我该怎么办
老师你好,公司有一笔22年4月份到24年3月份的房租合同,在此之前一直没有计提过,24年1月份账面以前年度损益调整了这笔费用,那23年的汇算清缴以前年度损益调整这笔费用应该记在哪里
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
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第四问的分录和金额怎么计算
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建筑行业开出一百万发票,有六十万进项票四十万工资表,这个四十万全额交税吗
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老师,这是第二季度的利润总额,我算着所得税应该是18958.83*5%=947.9415,为什么是239.21呀?是小型微利企业
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付款是私对私,需要经销商开公司发票,然后再打公户可以吗
是的,已经在本期做完账,科目用的以前年度损益调整。 但是怎么做2023年度的所得税汇算清缴的调增调减呢?
在附表105000里面纳税调整
上传的财务报表还是2023年的财务报表是吗?需要对财务报表做调整吗?
可以按照不调整23年度报表填写
老师能详细解释一下吗?
因为做账是本年度,23年度不能调整了,不然重复了
也就是上传的仍然是2023年的财务报表是吗? 另外,这个以前年度损益调整的调增调减数据,在A10500表的哪一行里填写呢?
也就是上传的仍然是2023年的财务报表是吗? 是的 在30行 的其他里面调整的
30行的调增、调减栏是灰色,不能填写数
填写在税收金额里面,调整是自动计算的
那就是填写调增和调减数相减之后的数是吗
是的,是这样的同学