您好,你计算的是合适的
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
李老师您好 我给他们开1756.51元的发票 他们需要想我支付1756.51+51.16+3.07+0.263+87.66这些款项对吗
您好,A要求B支付的税款就是51.16%2B3.07%2B0.263%2B87.66=142.153
因为1756.51这笔就是B应负担的电费,我们一点利润都没有,是要求开专票,这个税点肯定要加上的是吧老师,相当于1756.51这笔钱是我的其他业务收入,我应该交142.153元的税款是吧
您好,单纯这笔你要确认其他业务收入1756.51/1.03=1705.35 应交税费-应交增值税1756.51/1.03*0.03=51.16,税金及附加3.07%2B0.263=3.333,所得税费用87.66
老师我还有个疑问,他们必须要负担我的电费1756.51呀,这样我其他业务收入就少了 这个不理解
如果A不给B开专票的话就应该收1756.51元 相当于我还是收少了吧
其实你俩共用一个变压器,有电费分割单、电力局发票复印件就可以入账的,没必要这么复杂,你还不具备开电费的资质
是的但是对方要求发票 ,我说开分割单他们说不行 对方一般纳税人分割单能抵税吗
开分割单不能抵税的,
是的他们要求抵税
那下次让他们交给电力局,发票开给他们,你用分割单不行吗
因为这个公司是我们目前在租用电力公司开发票户名只能是我们公司,他们和我们共用
老师像这种情况我应该是其他业务收入1756.51然后各种税费再加上吧,其他业务收入1705.35我们就亏了
还有就是你俩各交各的,发票也开你们两家,这个就看电力局同意不
这个得问一下是吧、
老师代收代缴的企税要缴纳吗
对,问一下呗,总比你开要好些