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老师,您帮我看一下这个会计分录有问题吗

老师,您帮我看一下这个会计分录有问题吗
2021-12-03 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-03 16:35

你好,您的分录没有问题

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快账用户8425 追问 2021-12-03 16:36

老师,那我这是没取到发票的时候就这么做的,那我拿到发票以后怎么做啊

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齐红老师 解答 2021-12-03 16:48

拿到发票直接贴上去就可以了

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快账用户8425 追问 2021-12-03 16:50

发票应该贴在哪个分录那里呀?是结转成本的那个分录吗

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齐红老师 解答 2021-12-03 16:53

发票贴到工程施工那笔

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快账用户8425 追问 2021-12-03 16:55

那老师收到的发票是一个季度的但是工程施工那里是摊销一个月的,不用管是吗

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齐红老师 解答 2021-12-03 16:58

你分摊其他月份时你可以复印一下发票去注明一下原件在多少号凭证

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你好,您的分录没有问题
2021-12-03
同学你好,分录的逻辑是正确的
2024-04-09
您好,同学。“固定资产清理”科目应无余额才对。可以参考以下分录处理: 1.固定资产转入清理: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 2.抵账发生的相关税费: 借:固定资产清理 贷:应交税费——应交增值税等 3.抵账: 借:应付账款 贷:固定资产清理 4.结转固定资产净损益: 借:营业外支出——处置非流动资产损失 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入——处置非流动资产收益
2021-06-24
您好,请问题目是在哪里呢
2023-06-19
同学你好,你的利润表是0,那么资产负债表的未分配利润也是0. 这100块可以写到负债里面(其他应付款)比较好解释。比如就是老板放了100块在公司,公司作为其他应付款处理。
2020-08-21
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