您好,这个是需要全部调增的这个

老师,是这样的,我单位有一个员工私车公用,没有签过租赁协议,去出差,车的油费及过路费从公司报销,不税前扣除这样可以吗?
老师,公司没车,老板有时候总个人的车为公司跑路办事或出差,这个加油费过路费啥的能直接报销吗?还是必须需要个人与公司签订租车协议?
老师,您好,我公司销售人员出差开自己的车,按1公里1.7补,实际发生的油费过路费正常报销,多的部分走的车补,车补申报了个税,我想知道这个车补没票,算是工资的一部分还是什么
老师,请教一下,员工准备把车租给公司,老板说你开车来吧,给你报加油费和过路费,这个员工微信支付的过路费,没有开发票,问一下这个还能开吗?怎么开法
老师,问一下不是这个小规模公司的员工,出差在这个公司报销路费过路过桥费还有油费还有火车票打车费用,需要汇算清缴全部调增?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,还有一个员工福利费500元,当时去年已经申报个税了,但是一直没发放23年账套结账也没计提500的费用,这样汇算清缴跟财务报表或者账套应该怎么调整,是不是我在今天发了500的费用,那我就正常在24年计入费用,然后汇算清缴也不用调增了吧
嗯对,这样的话是不需要调增了这个
如果今天不发就得调增?
到下一年汇算清缴的时候
没太明白,到下一年汇算清缴是什么意思呢
就是没有发票那部分,不用现在调增,到下一年汇算的时候调整