您好,规范是要更正21年报表的,因为这是21年所得税费用,不影响24年 1、借:利润分配 100(数据请忽略) 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100

老师现在还未汇算清缴,要更改去年五月到十一月的计提工资,可以反结账回去更改吗?已申报的报表是不是只用更正个税申报表,企业所得税和财务报表不用更正?把账改完了直接做年度企业所得税汇算清缴就行了?
请问下,企业所得税汇算清缴调减了的,在24年调的账(是损益),23年的财务报表年报需要手工改吗,不改的话未分配利润就和帐上对不上,
做了一个补缴21年的所得税分录在今年,用了未分配利润,那么还需要改财务报表吗?改哪些
问题是21年报表更正了,所以2024年补了21年所得税,2000钱不多就做在24年当期费用,就不用改表了????还是用未分配利润,然后怎么改财务报表??
问题是21年报表更正了,所以2024年补了21年所得税,2000钱不多就做在24年当期费用,就不用改表了???不可以用所得税费用吗? 还是用未分配利润,然后怎么改财务报表?? 改了21年就要改22.23年财务报表吧?
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老师你好!请问现在火车票都是电子票,要是不抵扣需要勾选后再转出吗?
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请问下公司车辆行驶罚款,做账需要什么作为附件手续
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师想请教一下您的电商财务模式看跟我们公司的一样的吗?我们公司开了一个店铺,我了解到应是融资租赁,我们通过这个租赁平台把手机租给客户,手机是从供应商那买,供应商会把送货单给我们,实物不经我们仓库,然后通过平台把手机租给客户,那我们供应商最好开票名称最好是开智能硬件而不是手机,那我们开票应该是开增值中的服务费6%,只有固定资质残值1块钱买断才开13%的点吧,
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老师,公司收到一张培训费发票专票,是员工继续教育开的发票,以公司名义开的发票,分录:借管理费用-职工教育经费进项贷应付职工薪酬-职工教育经费;借应付职工薪酬贷:库存现金,两个分录可以写在一个凭证上,后附一张发票吗
分录做在24年,用的未分配利润
财务报表怎么更正,还是没明白
把2021年资产负债表未分配利润减少100.银行存款减少100
因为更正了21年报表?年报吗
22年,23年也要更正吧?
您好,1.分录做在24年,用的未分配利润,是的 2.利润里所得税费用加上,负债表未分配利润减去和应交税费加上 3.不对,负债表未分配利润减去和应交税费加上 4.是的,更正了21年报表,22年期初,23年期初都要更正
补2021年所得税 1、借:利润分配一未分配利润 100 贷:应交税费-企业所得税 100 2、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100 老师,负债表未分配利润减少100.应交税费加100. 应交税费减少100,银行存款减少100,合并起来就是未分配利润减少100.银行存款减少100吧 要合并起来吗,这里不懂
而老师说,负债表未分配利润减去和应交税费加上,这里只看第一个分录吗
您好,应交税费减少100,银行存款减少100这个是在24年体现的嘛,钱不是24年扣的么
是的,老师,非常感谢老师
老师一讲,理解了
亲爱的朋友,祝您生活愉快! 希望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
最后问一下,小企业会计准则,才2000块钱不可以做当期费用吗?必须做未分配利润吗
您好,我认为可以的,直接体现在24年利润表里
老师你好,费用比较少是吧,大概10000以内都可以做24年当期费用吧
您好,我也这是么认为的,金额大小没有统一尺度,这是一个职业判断,看公司的报表情况,比如 这个公司年收入10亿,1万就是个小水滴嘛