需要缴纳增值税 企业所得税。因为资产对外投资视同销售
老师您好,问一下,我们是机器设备购买方但是由于我们提供的尺寸有误造成机器设备返工,我们赔偿对方公司一部分钱,这部分钱我们怎么入账,需不需要对方开具发票,对方给我们开具什么单据使我们可以入账,可以税前扣除
一个老板有两个公司,是A和B公司,老板购买 一台机器设备,发票开给A公司,但机器又在B公司,是老板以投资的形式把机器设备投资给B公司。B公司又没有发票,怎么入账?是要找第三方评估吗?
一个法人名下有A,B二个公司,现在想把A公司的机器设备转移到B公司,请问具体怎么操作最合理?A公司购买机器设备时取得进项税额并且已经抵扣,如果需要开销售旧设备发票,请问增值税率多少?
老师,你好,请问我们公司是加工企业,我们的机器设备都是总公司那边搬运过来的,请问这些机器设备我需要入账吗
请问我是工程公司,个人代开给我设备租赁,发票上需要备注什么吗?比如机器型号?
老师,我们公司采购货物,付的运费转给了员工,员工又把钱转转给物流公司司机,这个怎么做账?先做预支费用?拿发票来报销?还是怎样做账比较好一点?
1.甲公司不属于投资性主体,其持有乙公司60%的股权,持有丙公司40%的股权;乙公司属于投资性主体,持有丙公司30%的股权,持有丁公司70%的股权,持有成公司55%的股权,其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素,纳入甲公司合并财务报表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老师你好,我们用A公司租了一栋楼,分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务,分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗?有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点?
老师我们老板在公司没有开支,到出差的补助需要怎样做账
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师,我公司是股东公司,A公司章程里标明我公司入股比例,现在我公司想完成实缴,只出具评估报告可以吗?
是可以的,有评估报告可以作为你投资入股的出资额的佐证。你如果开专票给对面 被投资单位是可以抵扣进项税的
老师,我公司不想开具发票,只想以评估报告让A公司入账,这样可以吗?
可以入账,但是不能计提折旧扣除,因为评估报告不是合法的税前扣除凭证。只能证明你的这个出资责任
老师,这种情况A公司需要计提折旧吗?还是正常提折旧,不做税前扣除?
你没发票 计提的折旧不能税前扣除
是的,我知道,所以我想知道是否还需要计提折旧?
你作为固定资产入账,就需要计提折旧啊
老师,那我公司还需要缴纳什么税吗?只出具评估报告
增值税 企业所得税 没有其他了
那如果以我公司法人名义出具评估报告呢?会不会省税?
不会,拿资产投资就是视同销售
老师,那我公司缴纳增值税也没有省税,不想给A公司开具发票就是想省税,以评估报告让A公司入账,如果缴纳增值税的话那就相当于开具发票了是吧?老师有什么好的方法吗?
你要知道你开不开发票都是需要交税的,不是只有开发票才交税。除非税务局不想管你 你是可以躲一下
老师,以设备入股,还有其他省税的办法吗?
没有方法可以规避税收风险。
老师,A公司以评估报告入账需要缴纳什么税吗?可以认定为实缴吗?
你把资产给被投资单位做了移交 就可以认定视角了 评估报告可以正式你移交资产的价值 来用证明你是否实缴到位