你好,摊销或者转入在建工程收到发票

你好,请问,房租已经支付,专票未收到,会计相关分录怎么做,3000为例 预付时 借:预付账款 3000 贷:银存3000 本月摊销 借: 管理费用—房租1000 贷:待摊费用—房租1000 次月如此 收到发票 借: 待摊费用房租3000 待 预付账款3000 那如果收入专票,这个税入哪里
老师好,我酒店楼层改造一层楼,按合同10个月将款付完, 借:在建工程 应缴税费 贷:银行存款 现款已付完,怎么做会计分录?可以做长期待摊吗 借:长期待摊 贷:在建工程
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
老师好,8月支付远程审方费用,先做了一笔借:预付账款-某公司 贷:银行存款,后面又做了一笔费用,会计分录做了,借:长期待摊费用-各门店 应交税费-待认证进项税额,贷:预付账款-某公司,发票9月份才到,发票也是9月份才认证,那9月份这笔分录怎么做
你好老师 公司支付一笔大额工程款预计300万,未收到发票如何做会计分录,做预付账款-单位 贷银行存款吗。收到发票后做在建工程 贷预付账款-单位 那怎么做长期待摊呢 工程款得摊销处理吧
老师,公司有两套账,内账和外账,那比如年底了,公司分红。外账核算的都不是真实的利润,那怎么分呢?
老师,我们租人家的厂房,租金记哪个会计科目,内账
老师 佣金 手续费扣除的限额 并且有几种特殊情况分别限额是多少?
老师,这种现金奖金是计制造费用福利费还是奖金?还需要计提通过应付职工薪酬吗?我一直是直接制造费用福利费。
老师,公司租房涉及到补贴,小规模纳税人补贴会比一般纳税人多,因此公司租房的时候分成两部分,同一层楼部分以我司名签,另一部分用另外一家公司名签(公司有投资,但基本没生意)。现在需要支付租金,但那家公司没钱,那我司是以借支还是投资方式支付款给那家比较妥当?那家公司能再以转租的形式转租然后开发票给我们吗?
老师,麻烦发下会计科目的编码,谢谢!
加油费公司开的13个点的票,但我司是小规模会计分录怎么写
老师您好,老板之前拿了六七个手机的发票,抵扣了进项税,现在又拿两个手机的发票,在抵扣进项税能行不?公司一年销售额2000万
老师,我单位一个股东要撤股,企业现在是亏损,那他的股权转让给还有一个股东不用交税吧
1.集成电路设计企业与符条件的软件企业的算企业所得税率是减按15%吗?(与高新企业企业一样), 2·农产品开具的3%专票还是3%普票可以按9%计算抵扣进项税的?老师
老师是公司租的房子装修款怎么入账
借长期待摊费用核算
那就不用做在建工程吗
是的,直接做长期待摊费用核算
好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利