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老师,我司是建筑施工单位一般纳税人,1、现要收一项目工程预付30%工程款,当地项目,项目还没开工,是开不征税发票给对方,收到款借:银行存款 贷:预收账款 要按3%预缴增值税是吗?2、到时正常开票给甲方时,不征税发票要收回来作废,这个账要怎么做分录呢?

2022-08-25 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-25 11:27

你好1; 是的。  按预收款预交税费 ;   2;   到时 红冲发票按实际税率来开票 ;    1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入等  

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快账用户6686 追问 2022-08-25 11:31

老师,我司现在是小企业会计准则,没有工程结算这个科目。收回发票时红冲借:银行存款 负数 贷:预收账款 负数 正常开票借:银行存款 贷:主营业务收入  应交税费应交增值税销项税额 这样做对吗?

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齐红老师 解答 2022-08-25 11:32

你好; 那就直接 按照你写的做即可 ;    

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齐红老师 | 官方答疑老师

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