你哈,同学 注销的话,往来科目都调整到营业外收支科目
老师好!我公司应该员工,其他应收款借方余额140000元 ,其他应付款贷方余额2600元,怎么调整一下呢?
4.根据以下资料确定资产负债表项目数据。 某公司2019年6月30日有关账户余额如下: (1)应收账款明细账:借方余额合计41000元;贷方余额合计16800元。 (2)应付账款明细账:借方余额合计32000元;贷方余额合计27000元。(3)预付账款明细账:借方余额合计61000元;贷方余额合计83000元。(4)预收账款明细账:借方余额合计20000元;贷方余额合计12300元。 (5)在途物资总账:借方余额合计24000元。 (6)生产成本总账:借方余额合计27000元。 要求计算以下资产负债表项目的本月期末数:应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、存货
2021年12月31日,甲企业“预付账款”总账科目借方余额为20万元,其明细科目余额如下:“预付账款——A公司”科目借方余额为25万元,“预付账款——B公司”科目贷方余额为5万元;甲企业“应付账款”总账科目贷方余额为60万元,其明细科目余额如下:“应付账款——C公司”科目借方余额为30万元,“应付账款——D公司”科目贷方余额为90万元。不考虑其他因素,甲企业年末资产负债表中“预付款项”项目的期末余额为( )万元。
1某企业12月末有关账户的余额资料如下。“应收账款”明细账户金额:甲公司借方余额98700元;乙公司贷方余额35400元;丙公司贷方余额4210元:“应付账款明细账户金额,丁公司贷方余额98000元;戊公司借方余额51000元;现金借方余额3000元;银行存款借方余额60000元;其他货币资金借方余额100000元。要求:根据上述要求计算资产负债表中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、货币资金并列出计算过程。
某公司某年12月31日,相关账户的余额如下: “生产成本”账户借方余额45 000元;“库存商品”账户借方余额36 700元;“原材料”账户借方余额78 000元 ;“在途物资”账户借方余额为6 000元;“应收账款”总账余额为98 700元,其中“应收账款――红星公司”借方余额100 700元,“应收账款――华美集团”贷方余额2 000元;“应付账款”总账余额为65 400元,其中“应付账款――友联公司”贷方余额85 000元,“应付账款――南方制药”借方余额为19 600元;“预收账款”总账余额为56 000元,其中“预收账款――A公司”贷方余额76 000元,“预收账款――B公司”借方余额为20 000元;“长期借款”总账余额为120 000,其中有45 000元将于第二年4月偿还。要求根据上述资料计算填列资产负债表中的相关项目: 存货= (1) 元; 应收账款= (2) 元; 预收账款= (3) 元; 应付账款= (4) 元; 预付账款= (5) 元;
你好我我想问一下,我是个体户我跟公司合作餐饮小吃类的项目,我要怎么去给公司开成本发票
老师员工出差的饭补每餐20元,是直接算在差旅费里面,还是算在福利费里面
请问一下我们原来在建工程多转入了金额到固定资产,现在怎么调整做账务处理
你好,老师,施工单位经营范围能加入机械租赁
老师你好,企业更换名字,加省名。增资怎么操作
老师,我们的厂房没有房产,投入使用了,现在入账了,按固定资产计提折旧,税务局讲要不把固定资产移除,要么交房产税,这个应该怎么处理
以未分配利润实缴资本,个人股东该扣个税是不是正常扣了,剩余部分转到实收资本。还是说有什么优惠
你好,老师,备注有国补金额13343.1,这要怎么做分录?
老师,我的客户给我开12万的发票,但是我们实际付款只有10万,我想问一下这个账对方是怎么平的呀?
研发项目申请软著,若未申请下来,那支付的软著申请费能否计入研发支出其他费用加计扣除?
能具体讲解一下每个科目都是调哪个科目?
借营业外支出 贷应收账款 预付账款 借应付账款 其他应付款 贷营业外收入
那是否对冲后,营业外收入-营业外支出后的余额* 5 %交税对吧
那是否对冲后,营业外收入-营业外支出后的余额* 5 %交税对吧 是的