你好 是劳务报酬的吗 是的话都是在一个月一样交 因为它个税是合在一块缴纳

对方要发票了,但是是普通的自然人,我们就给开了专票,当时以为是非要专票就开了专票,现在才知道,该怎么办啊?如果就这样该交税交税了,就这样放着是不是就成了滞留票了,对我方有影响吗?还是必须开红冲发票,然后给我们退税,重新给他开普票?
老师好小规模建筑公司现在开一张去年的发票,如果按1的税率开,该怎么交税呢?开多少就对应要交多少税,还是一季度不超45万就免税呢
公司是小规模纳税人,老师和员工在外面出差吃饭从不开发票。如果在外面吃饭对方也是小规模纳税人是加3个点开票,那么我们因为这个成本票可以少交5个点的企税。如果不开票我们因为这张发票要多交5个点企税。所以开要话是交了3个点增值税,不开要多交5个点企税。
老师,公司一直不需要交增值税,但税务非要我们这月交点税。这月进项税额只有两张金额比较大,又不能拆开抵扣,如果想交税只能填点未开票收入才可以产生点增值税,那这样下月如果还不需要交税,那这笔未开票收入又填负数,这样是不是就会多交税主表应交税费是不是就成负数了。
你好 老师 我们有家二手车销售公司 公司给买房开具了一张普通发票 买家又拿着发票去交易所过户开了一张 二手车统一销售发票 这样我的电子税局里面就有两张一模一样的发票 收入怎么确认了 金额直接是按着双倍累计的 我应该怎么做账
朴老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,25年12月开错了一张销售普票,但是还红冲不了。我做25年的账时这笔开错的发票要算25年的收入?申报25年的税费时这账发票怎么办?
你好,公司销售1000多万,临时工在规定的时间内,做了30个人左右的,不交社保,时薪50,一个人一个月做4500左右,不算劳务工吧
出口退税怎末退怎么操作
老师好!预收租金转收入时需要开发票吗?
朴老师,云仓说的拉通价格是什么意思?
老师,您好!我是一家贸易公司(一般纳税人、有进出口资质)的兼职会计,4月初刚知道公司于今年1月20日,1月25日分别出口了蔬菜洋葱,3月4日报关了一车洋葱(该车报关单未显示出口日期)。供应商开具了普通发票给我司,税率0%。请问是否需要开具这三笔出口免税发票,又该如何开具免税发票?是否可以提供发票模板?
请问下商贸企业一般纳税人,3月付款给供应商,然后3月只收到一部分商品,另外一部分4月才收到货,但3月已收到供应商开具的全额发票。请问这种情况3月拿发票如何入账?
老师,比如商贸出口企业2026年1月出口,什么时候报增值税?
第三第四季度线上合计收入利润714208.7*0.05=35710.44(企业所得税) 714208.7-35710.44=678498.27 678498.27*0.2=135699.66(个人分红所得税) 我这样算的对不?
给学校配餐的商贸公司,涉及到多种蔬菜,现在遇到一个问题,客户唯一,只能按他们要求开发票,蔬菜供应商又不能按照我们客户的要求开进来相应的进项,比如客户要求我们开《土豆(一级品)》销项,但是客户只能给我们开《土豆》,这其实就导致我税务上进销不匹配,这只是举个例子,还有其他的品类,应该怎么应对税务检查?还有进销存也感觉有些混乱,有没有这个行业的老师,能不能对商品管理进销存这块儿给个好操作的建议
是卖货物的老师
一样6336÷1.01×1 %增值税 增值税的× 7%/2是附加税 6336÷1.01×个人所得税税率是个税 然后你分两张开4200÷1.01×1%%2B2136÷1.01×1 %增值税 附加税等于缴纳的增值税× 7% ÷2 个人所得税4200%2B2136)÷1.01×个人所得税税率
好的老师,我主要是想清楚这个个税的差别,个税税率这里,6336一张,和4200、2136两张,承担的个税税率是一样的吗,
对的是的是一样的,因为他是生产经营所得