你好!是的,包括的了

老师社会保险在汇算清缴中填写哪一个表格 填写的金额包含个人负担的保险吗 还是只是公司负担的部分
老师,企业所得税汇算清缴社保费不超过工资总额的5%可以扣除,请问这个社保费包含个人承担部分吗?
请教老师,企业所得税汇算清缴中,这个工资薪金支出账载金额和实际发生额怎么填(我们公司是社保全部公司承担,账载金额包不包括所以得社保还是只是单纯的工资)
企业所得税汇算清缴中的职工薪酬支出及纳税调整明细表中账载金额中包括个人部分社保;公积金,公司部分社保\\公积金和个税部分吗?另外劳务派遣的工资属不属于工资薪金支出
企业所得税汇算清缴职工薪酬纳税调整表中社保费和公积金包含个人承担部分吗
幼儿园空气检测报告5页纸原件可以订在凭证后面吗?还是订复印件原件单独存放?
发现往年凭证有误:2021年公司买了一辆车27万,在当年就一次性把折旧都提完了,连残值都没有;请问老师现在怎么做更正凭证?另外申报表需要更正吗?
老师,请问,老板的私卡拿来作为几个店面的采购,这些钱都是不用还的,有个店面没有收入,只有支出,然后导致这个店面的资产负债表上的货币资金出现负数,这样正常吗?
个体户有ab表的那个是什么税?所得税吗?那个表格每一项怎么填写?
老师工商年报社保人数1-2月2个人,3-12月1个人,应该按多少人填写
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
老师,我想问一下,比如员工个人去加油,以个人办的充值加油卡,比如充了300元油,由于用的是加油卡,有优惠。所以当加了300元,但实际只付了200元,那100是优惠的100元。由于员工要报销,所以就让对方开了300元多的发票,员工写报销单时,是写的300元,发票对方开的也是300元,那财务入账咋入账,分录咋做
老师,到一家新公司发现了很多问题,1.公司看起来业务多,车间天天忙,我发现只做3款产品,一款很简单,但是也容易出质量问题,但是售价竟然才260,可是原材料成本就要240了,而且运费还得不少,因为是铝板,又重面积也不小,这还没算人工,制造费用,另一款也是售价和原材料运费人工加一起差不多,还有一款毛利大概30—40%,可是这三款数量没有说亏钱的就做的少,都是按客户需求。 2.公司之前财务很不专业,成本核算以及其他科目也是做的乱七八糟,很多错的。现在账上应付2000万,应收1000万,银行存款基本都比较少,还贷款300万,23.9月投资人有投1100万,可是这才2年多就已经成这样了,23.8月的时候账上还亏损很少的,我看固定资产1000万,研发费用也不少,老板的工资一年还至少60万,就这样的公司你觉得是不是很快就得倒闭了?还能待吗?
请教 ,内部经营账,每个月工资,还用过应付职工薪酬科目 吗,可以直接进费用,减少银行存款吗
老师好,职工孩子的学费,辅导班费开的发票,可以用作职工福利列支费用吗
个税不包括吧
老师,实际发生额里面个人承担的社保部分包括吗?
你好,这么说吧,对于公司来说,这一个公司只需要做应付职工薪酬, 至于他拿到这个应付职工薪酬去交社保还是交个税,这个公司不管的。
但是,实际发生额,里面如果包括个税的话那,在个人所得税汇算清缴中不已经算过一遍了吗?
你好,是的,但是个税汇算跟公司无关啊。
老师,请问我22年所得税会让清缴时工资,上报表中账载金额实际缴纳金额和税收金额是一样的数字,但是在工资申报时,报的工资有一部分没有计入到汇算清缴中,到23年的时候,这个没有进入到徽商青鸟中的这部分工资,23年的时候实际发生额,我计入进去了,请问需要计入23年的税收金额中吗?
你好!报表中账载金额实际缴纳金额和税收金额是一样的数字,但是在工资申报时,报的工资有一部分没有计入到汇算清缴中。 为什么报的一样,又有一部分没写入呢?是报错了吗
对没有发放的那一部分,没有计入到汇算清缴中
老师,我想问这22年的报表不更正,直接记入到23年可以吗?
你好!对没有发放的那一部分,没有计入到汇算清缴中 如果是这样,那么账载金额应该大于税收金额。
22年没有发放的那部分工资,22年汇算清缴的时候也没有计入到税收金额栏
所以我想请问老师这一份工资,我可不可以计入到23年就是账载金额和税收金额同时增加这一部分?
你好!不可以。除非你23年计提,发放
那我现在怎么办?我22年所得税汇算清缴已经补过税了
老师,我这一部分22年计提过了,已经报过个税了
你好!那你发放了吗
一部分是23年一月份发放,有一部分23年12月份发放的
你好,你这个22年汇算清缴之前已经发过了。可以填入22年的税收金额
没有,有一部分是23年12月份发放的,问题是我要更正22年的话,那我这个22税已经交过了
我就是想问22年汇算清缴之前没有发放的部分,我可不可以记入到23年税收金额中啊?
你好!这么说吧,我告诉你正规的做法 你23年12月发了22年的以后,应该去更正22年的汇算报告
或者我实际发放的金额这一部分也不写,可以算到24年汇算清缴中吗?主要我怕我今天不报的话,发生意外我就报不了了
你好!你可以按你说的做。但是不规范