你好,直接做到今年就可以的,之前的不用修改。
老师您好!请问购买方开具红字发票信息表,销售方拿到后,开具红字发票和正常发票,红字发票是否需要寄给购买方
老师,请问销货方去年开具发票抬头有问题,己红冲并开具正确蓝字发票,购货方做账只需要红字发票和正确蓝字发票入账吗?错误蓝字发票退回销售方吗?还是只要正确蓝字发票就可以了?
请问老师,销售方于21年开给我公司一张发票,我公司已的抵扣认证。现销售方因税率开错要重新开发票。我公司开了红字信息表。现销售方已开了红冲的发票和正确的蓝字发票。我现在该怎么入帐。是把21年入帐的红冲回来然后记正确的蓝字发票?
老师你好,请问我们之前开了发票出去了,现在要红冲了,对方未抵扣,我直接申请红字信息表,还要不要开红字发票出来的,后面蓝字发票不开了
老师您好,请问已经抵扣的发票要红冲 需要把正数的蓝字发票退给销售方吗
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
2者属于同一法律关系么
收款未开票和开票未收款叫什么名称
董孝彬老师!接着上一个餐饮店核算成本的问题请教您!单菜成本核算和月末结转成本的处理方法,结转辅料成本怎样才能按净含量价格结转呢?瓶瓶罐罐的那么多辅料,难道要一样一样的称重核算吗?我还是不理解该怎样做
个体工商户一个月核定征收3万,开票额超过3万就需要缴纳增值税和经营所得税了嘛
好的谢谢
不用客气,工作愉快。