你好,发下去了没有?如果没有的话,实际金额、税收金额都不要加。

请问老师,放到销售费用的这部分已经确认收入,在所得税汇算清缴的时候还需要调到广宣费吗?还是全额调增。
请问老师,我在22年12月份的时候计提了全年一次性奖金,但是申报的时候只申报了一部分,是并入到工资薪金里面申报的,到23年1月份的时候又申报了一部分全年一次性奖金,也是并入到工资薪金中的,现在我想问,我是更正申报还是在个人所得税汇算清缴更正 ?个人汇算清缴表中可以更正全年一次性奖金吗?
想请教一下您,我20年支付附加税没有计提,一直挂账,22年我补提冲账到本期了,22年的汇算清缴这部分附加税需要调增吗?(2022年税金及附加的发生额是0)
老师,,请问我有部分应付职工薪酬进入到了成本,再填企业所得税汇算清缴表时候,职工薪酬调整表中需要把这部分金额加在里面吗?
老师,你好。请问一下,一员工1-6月工资36000元超出部分已交个税,7-12月工资30000元,劳务票收入100000元,已交个人所得税,就这些收入,超了的部分也交个税了,到了年度汇算清缴时,这个开劳务票的收入也要纳入汇算清缴重新计算个税吗?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
23年一月份发一部分,12月份发了一部分
两种做法,一种是账载金额、实际金额、税收金额都填写,或者是直接不填写。
我是23年计提的工资里面看不到发放的这一部分,我要加入到23年税收金额栏里面吗
你好,看不到发放的是什么意思?
就是22年计提没有发放的那部分工资,税务只能看到我23年计提的工资呀,
支付的也看到了 申报个税就是
老师,根据您的方法,我不填写,那这一部分会有什么影响呢?
没有影响的,反正你抵扣了所得税。
老师,我22年的时候所得税汇算清缴账载金额,这一部分没有填,我23年的应该填上去,这样数字就卡对了,但是我已经报上去了,我需要重新更正吗?
更正 2022年的能修改最好。
那我不修改,直接寄到23年能行吗?
可以的,可以这么做的。