同学,你好 是可以的
纯出口,无内销的外贸企业,固定资产的进项税可以申请留抵退税吗
外贸出口不申请退税,是不是可以视作出口转内销,申报未开票收入,抵扣进项?
老师, 出口货物进项发票可以直接做内销抵扣吗,不申请退税
一般纳税人的外贸企业,出口对应的进项不申请退税了,出口对应的进项能抵扣内销的吗? 外贸和内销的货物进项票是一样的货,同一个产品
商贸出口企业外销的进项发票可以不申请退税直接用于内销抵扣认证吗
老师,请问我们公司要注销,然后我把7月份的个税申报了,还要申报下7月份的,是不是直接0申报就好了,之前的人员全部做离职?
老师反向开票的金额申报增值税的时候➕上还是减去,还有反向开票的金额做不做收入
朴老师,那她这边到底讲了一个什么意思,能总结一下吗
老师,我就是前面问着调账的,但是还是做的不合适,利润表没变化
老师,我们是商贸公司的,我电子税务局报数销售额营业收入就是开票的,营业成本就是取得的材料进项的,我做账也是这样,我们主管报的财务报表是按照采购合同确认成本和销售合同确认收入,但是就跟我的报表出入很大,这个有什么区别
老师你好,已申请退税勾选后发票开错了,还没申请退回发票已经被红冲了,这种情况应该怎么处理呢?
老师 纳税汇总提示这个,要如何处理啊?总分机构备案的起止日期如何填写?
企业开具了二手车发票,怎么申报增值税?
老师你好,请问一个人可以在两个公司的电子税务局填写财务负责人吗?
外贸出口,因为报关金额低于收汇金额,未报关部分做视同内销处理,无进项发票。 那未报关部分需要开13%的增值税普通发票吗? 开的话,抬头写外国客户公司名字吗? 内容怎么填呢?品名,数量,都不知道怎么填。 如果不开的话,怎么操作呢?是在增值税申报表里面申报吗?
有没有相关的政策文件号说明嘞
同学,你好 这个没有的
那我这个外销的进项票抵扣了内销的增值税,我们这个外销是不是要转为内销?如果要转为内销的话是不是要按照国内13%计算增值税?
同学,你好 出口不予退税的商品,按内销处理 是的
那这样说,我如果申请退税,出口免税,我还能得到退税的钱;我转内销我要交13%的增值税,这部分我用进项抵扣不够的话我还要交税, 老师是不是这个意思?
同学,你好 对,是这个意思