您好,不可以哦,不能直接用于抵扣内销的销项税 出口货物对应的进项税额不能用于抵扣内销的销项税额,而应按规定办理出口退税。 不能违反规定的,违反增值税管理规定,可能导致税务风险,如被要求补缴税款、缴纳滞纳金,甚至面临罚款等处罚

老师,我们企业有出口和内销,出口的是自产生物柴油免税不退税,内销的是随着自产生物柴油生产出来的副产品。那我们的进项税应该怎么处理呢,都可以抵扣吗
某公司某月产品外销和内销增值税明细账有关数据如下:内销产品:进项税额400万元,销项税额600万元 外销产品:进项税额550万元 出口无销项税额 该企业采用免、抵、退进行出口退税核算,经计算企业出口退税总额为350万元计算:1.出口抵减内销应纳税额=(1 空 ) 2. 出口抵减内销后还需要退还增值税额=(2空) 3. 企业自身还需负担的进项税额=(3空)
一般纳税人的外贸企业,出口对应的进项不申请退税了,出口对应的进项能抵扣内销的吗? 外贸和内销的货物进项票是一样的货,同一个产品
老师,我们公司外贸企业,有出口和内销的产品,出口是免增值税的,对应出口的进项税不去申请退税,直接可以拿来抵扣内销的销项税吗,主要是内销收入占比较多。
老师,您好,我们公司是免退税类型的外贸企业,出口外销的产品有开具出口发票,这个出口对应的进项发票可以直接抵扣国内销售的销项税吗?
老师,我们是总代理,有五家二级代理,现在有个问题是这样,厂家给予我们所有代理商的补贴全部转到我们总代理销售系统给予我们抵扣货款,然后开折扣发票给我们,那我们给我们的二级代理是不是也要开折扣发票,但我们的销售单怎么开?假如总补贴款是30万(我们公司有10万,另外五家每家4万)。假如我们订100万的货,那我们只需支付70万,厂家发票会开100万,然后体现折扣30万,但厂家给我们开的销售单只体现数量,没有价格。那我们给我们的二级代理商如何开具发票及销售单?
老师您好报关单老板没有给我我在哪里可以查看,电子税务局,也没有开具发票,外贸企业,如果企业后期办理退税怎么办没有开具发票,还有发票应该怎么开
我刚接手了一家新公司 10月份季报的时候 公司是没有账的,报表是总监不知道怎么给添的数据,现在根据补的账一月份还能更改报表吗?
老师,交的房产土地税影响利润吗
老师,我公司11月份采购二手轿车32万,12月份需要计提折旧,分几年折旧,是否需要考虑净残值
贴现的利息发票,进项不能抵扣,贴现的手续费保理进项税可以抵扣么
老师您好,集团要求1月4号出2025年的审前财务报表。12月份的工资人事做不出来,那么我计提的话要怎么弄呢?涉及审计的。谢谢老师。
老师好,每年百旺的维护费260都可以抵扣进项税吗
货物运输电子收款凭证,是哪里发出的啊这个不是发票吧,不能作为入账的凭证吧,我要咋取得发票呢
幼儿园购买厨房用品2000元以下计入低值易耗品共计5万,借低值易耗品/厨房用品的,一次性摊销计入主营业务成本/低值易耗品摊销/厨房用品摊销?
不是可以做免退税处理吗?我不申请退税了,这个进项还能不能用于抵抗内销的销项税吗?
要怎么样处理才能把这个进项税用于抵扣销项税额
您好,是的,出口退税就要办理退税的
方便发一下外贸企业的退税操作流程吗?
您好,1.准备出口报关单。购进货物时取得的增值税专用发票。外汇管理部门出具的外汇核销单。合同、装箱单、提单等。 2.申报退税:登录电子税务局。填写《出口货物退(免)税申报表》。上传出口报关单、增值税专用发票等资料。提交申报:确认无误后提交退税申报。 3.税务机关对申报资料进行初步审核。如有必要,税务机关会进行实地核查。审核通过后,税务机关会出具《出口货物退(免)税审批表》
外汇管理部门出具的外汇核销单在哪里查询
您好,现在已经变化了哦 外汇核销单制度已逐步取消,改为通过外汇监测系统进行外汇收支管理。企业可以通过外汇监测系统查询外汇核销信息
好的,谢谢,如果那个进项发票我不去申请退税会有什么影响吗?
您好,我们也不能抵内销,影响就是公司损失了
主要是不多,出口的我就只开了出口发票,取得了报关单,做了税务申报,其他的资料没有去收集,如果没有其他影响,那不退税了,金额比较少。
哦哦,这个放弃是可以的