您好,不可以哦,不能直接用于抵扣内销的销项税 出口货物对应的进项税额不能用于抵扣内销的销项税额,而应按规定办理出口退税。 不能违反规定的,违反增值税管理规定,可能导致税务风险,如被要求补缴税款、缴纳滞纳金,甚至面临罚款等处罚
老师,我们企业有出口和内销,出口的是自产生物柴油免税不退税,内销的是随着自产生物柴油生产出来的副产品。那我们的进项税应该怎么处理呢,都可以抵扣吗
某公司某月产品外销和内销增值税明细账有关数据如下:内销产品:进项税额400万元,销项税额600万元 外销产品:进项税额550万元 出口无销项税额 该企业采用免、抵、退进行出口退税核算,经计算企业出口退税总额为350万元计算:1.出口抵减内销应纳税额=(1 空 ) 2. 出口抵减内销后还需要退还增值税额=(2空) 3. 企业自身还需负担的进项税额=(3空)
一般纳税人的外贸企业,出口对应的进项不申请退税了,出口对应的进项能抵扣内销的吗? 外贸和内销的货物进项票是一样的货,同一个产品
老师,我们公司外贸企业,有出口和内销的产品,出口是免增值税的,对应出口的进项税不去申请退税,直接可以拿来抵扣内销的销项税吗,主要是内销收入占比较多。
老师,您好,我们公司是免退税类型的外贸企业,出口外销的产品有开具出口发票,这个出口对应的进项发票可以直接抵扣国内销售的销项税吗?
老师,请问企业小规模纳税人,上个月已申报了税,这个月发现有个科目写错了,要怎么改正呢?电子税务局能改吗?还是在本月做红冲,重新做一笔正确的呢
老师,自然人股权变更是什么流程
老师请问一下,我们公司去年的电费6万多,因为租的是第三方,南方电网开的发票也是开给第三方,我们有电费分割单的,但是今年年初做去年的审计报告时候,审计老师把以没有直接的发票为由给调增了这6万多,请问一下汇算的企业所得税还可以调下去吗
老师你好,我想问一下所得税汇算时,应付职工薪酬24年贷方计提数,奖金多计提了,但在25年2月发放奖金时又冲的多计提数,这时汇算清缴应付职工薪酬账载金额我应该填24年计提数吗,我今年调增了,明年是调减吗
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是,解析下
老师。领取失业险期间有个职业培训补贴是
老师存货减值,收入纳税调整增填在收入调整哪个项目里
债转股怎么调整资产负债表
一个劳务公司可以给另一个劳务公司开发票么?
老师,一般纳税人注销时所缴纳的税金,税款,提现在注销所在年的年报中吗?假如注销时缴纳的税款不填写在报表中可以吗?
不是可以做免退税处理吗?我不申请退税了,这个进项还能不能用于抵抗内销的销项税吗?
要怎么样处理才能把这个进项税用于抵扣销项税额
您好,是的,出口退税就要办理退税的
方便发一下外贸企业的退税操作流程吗?
您好,1.准备出口报关单。购进货物时取得的增值税专用发票。外汇管理部门出具的外汇核销单。合同、装箱单、提单等。 2.申报退税:登录电子税务局。填写《出口货物退(免)税申报表》。上传出口报关单、增值税专用发票等资料。提交申报:确认无误后提交退税申报。 3.税务机关对申报资料进行初步审核。如有必要,税务机关会进行实地核查。审核通过后,税务机关会出具《出口货物退(免)税审批表》
外汇管理部门出具的外汇核销单在哪里查询
您好,现在已经变化了哦 外汇核销单制度已逐步取消,改为通过外汇监测系统进行外汇收支管理。企业可以通过外汇监测系统查询外汇核销信息
好的,谢谢,如果那个进项发票我不去申请退税会有什么影响吗?
您好,我们也不能抵内销,影响就是公司损失了
主要是不多,出口的我就只开了出口发票,取得了报关单,做了税务申报,其他的资料没有去收集,如果没有其他影响,那不退税了,金额比较少。
哦哦,这个放弃是可以的