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请问同一客户既有应收,又有应付,月末冲的时候不管是应收还是应付~分录都是借:其他应付 贷:其他应收

2024-05-31 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-31 14:09

您好,也可以的 有一个建议,把这个往来单位的余额都调整到一个科目,这样就很方便了

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您好,也可以的 有一个建议,把这个往来单位的余额都调整到一个科目,这样就很方便了
2024-05-31
你好,如果相同业务可以抵消
2024-05-31
你好,你们借别人的钱,借银行存款,贷其他应付款,只要是你欠了别人的,都是其他应付款贷方 发生一笔费用,你们没有付钱的,借管理费用,贷其他应付款。
2022-04-27
你好冲减的时候借方:其他应付款-个人贷方也是其他应付款-个人, 这个凭证是错的。这样做的话没有意义,这个凭证借贷方都一样。
2024-12-18
你好!是的,就是这样做
2023-12-06
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