您好 请问您入职日期填的什么时候

公司从2017年9月注册时注入实收资本20万到现在没有缴印花税,这个月申报时系统提示报印花税。是该补报吗?如果补报选税目是应选资金账簿吗?税款所属期起怎么选呢?
老师去年偶尔一次性兼职的账上都做了个人所得税了 但是领导没报这个 现在是不是应该补上? 自然人电子税务局(扣缴端)应该录在哪个表上?应该怎么录可以教一下么
请问如何在自然人电子税务局扣缴端更正补报申报2021年的个税,因为2021年的申报总基数和年报工资薪金对比有差额,经税务查账后要我补报基数,在自然人扣缴端,但是我不知道具体怎么操作。
公司代员工申报个税,之前是在A电脑操作申报的,现在换在B电脑申报操作应该怎么操作呢?是要在B电脑重新下载安装自然人电子税务局(扣缴端)是吧?
请问一下去年我们支付了一笔劳务报酬,不知道要代缴个税,现在税务局打电话喊补缴个税,那我账应该怎么做啊,去年9月入账是: 借:主营业务成本 4000 贷: 现金 4000
老师:公司购置的车,今年老板交车险,购买方:老板自己的名字,能入账报销吗
老师,员工自己先垫付了快递费1000元,快递公司可以把发票开给单位,现在这1000元,可以从公户报销给员工吗?
老师。投资款没投,是不是不能分红?
老师,25年收到保险费的发票已经入账了,26年收到红冲发票后如何做账呢,已经跨年了
真无语,我都不干了,今天来面试的那个人居然问我汇算清缴了做了没有,忙的要死,哪有时间搞
老师,请教:一般纳税人去年的预付账款当时对方没开完发票我先做了费用和进项税,但今年收到发票才发现对方开的是普票(各种原因不能重开专票)。这其中有两万在去年做了进项税,现在要把这两万做成费用。我是一个个月返回去改账呢还是可以在这个月把这两万进项税冲成费用 做平呢
老师, 2月份发工资的时候有四个员工的工资发错了,让员工重新退回公司账户之后又重新给他们发放, 这几笔退回来的工资又重发,账务处理应该怎么做 ?
房地产企业,奠基仪式活动设备租赁费(音响,地毯等)应该计入什么科目?是否可以进入开发成本?
老师,贷款利息不能抵扣正税吧
老师公司的房租需要摊销吗
入职填的是九月
但是我12月份的已经申报了
我这边补申报要去税务大厅 自己不好在系统自己申报的 可以更正 但是不能补 您那边还可以新增去年所属期申报?
我选到去年所属月,填入数据 后会有税额出现,应该是不行的吧,因为按员工工资金额是不用交税的,我现在个业所得税汇算清缴已经申报了,个税少报了3个月,怕会因为个税少报影响税前扣除,
那您要去税务大厅补申报了 不用交税出现了税金 肯定有问题的
好的谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问