你好,严格来说是属于超范围的

位于某市区国家重点扶持的高新技术企业为增值税一般纳税人,2019年销售产品取得不含税收入6500万元,另外取得投资收益320万元,全年发生产品销售成本和相关费用共计5300万元。缴纳的税金及附加339万元,发生的营业外支出420万元.12月月末企业自行计算的全年会计利润总额761万元,预缴企业所得税96万元,无留抵增值税。2020年1月经聘请的税务师事务所审核,发现以下问题:1:8月中旬以预收款方式销售一批产品,收到预收账款226万元并收存银行。12月下旬将该批产品发出,但未将预收款转作收入。2:9月上旬接受客户捐赠的原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明金额10万元,进项税额1.3万元,企业将捐赠收入直接计入“资本公积”账户核算。3:10月购置并投入使用的安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录的范围)取得增值税专用发票,发票上注明金额18万元,进项税额2.34万元。4:成本费用中包含业务招待费62万元,新产品研究开发费用97万元。5:投资收益中有12.6万元是从其他居民企业分回的股息,其余为股权转让收益,营业外支出中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠130万元,求企业所得
公司是主营食品销售,在电商开了店铺,需要开具发票现代服务*推广服务费给平台,是平台给客户优惠, 优惠金额平台返给公司,但是营业执照没有这个推广费的经营范围,请问我要增加什么经营范围才可以依法合规开具发票?
请问,抖音小店(个体)销售,营业执照范围中有互联网销售一项,抖音给商家发过优惠券,优惠券给客户使用,现在需要小店开现代服务类的专用发票,不属于超经营范围开票吧
老师,请教一下您,购买原材料已入库,为什么不能是库存商品而是原材料
是不是在12月底之前开出去的销项发票,那么就要在12底前要收到相应的进项发票,要不然就要交差额部分的企业所得税?
员工放产假工资为0,只交社保,个税申报具体怎么报
老师,我们公司9月10月11月是小规模纳税人,由于客户要开对应的税点,我们公司12月变更为一般纳税人,然后前面几个月发票都没有开,我们是生鲜配送公司,12月之前我们收到了一些免税农产品的发票,我这个能在12月的时候进行抵扣销项吗
老师晚上好!老板说员工的工资不要申报上去了不然扣个税多,不报可以吗?
请问下,我们公司有个试用期员工,工资多算了,那这个,但是申报完的工资表,这个员工也没有产生个税,其他员工的工资表没有改动,这种好更正申报么,会不会企业有风险
老师,这个月我是不是应该把12月工资都计提了?
老师好,比如11月底计提的工资是10万,在12月份按照计提的工资申报的个税,请问这样做可以吗?
市场采购是不是需要在浙里办里面上传一个地址照片的,具体的操作流程是什么
老师好!实际操作过的老师 可以说下吗?个税系统基本扣除,可以设置一家公司扣除,一家公司不扣除吗?员工上月月中离职,目前需要在两家申报工资,这个具体怎么做,比较合适?工资表马上要上报了。
应该增加什么经营范围
梳理下业务,客户使用了优惠券,是抖音给补收益?把优惠券部分补充给商家?
抖音平台给商家的补贴,我们需要给抖音平台开票,就是抖音平台给用户优惠券,商家给抖音平台开发票,
这个对商家是属于销售一部分款项,不一定是6%
现在抖音让开,现代服务的专票,我们开1%可以嘛,
所以,这个业务实际是虚开
老师,我还是没太明白啥意思,请您解释下,我们还得开1%的专票,
就是这个业务应当是平台承担了推广服务,结果转嫁给商家了,对于商家应当是价外费用,不是现代服务
那我们还是得开1%的专票吧,个体户
平台要求,那也没办法
还需要增加经营范围吗
偶然业务无所谓了
申报增值税时候,开具的这个服务费发票,会不会提示超范围,应填写在哪里?
小规模纳税人不显示的