你好,严格来说是属于超范围的

位于某市区国家重点扶持的高新技术企业为增值税一般纳税人,2019年销售产品取得不含税收入6500万元,另外取得投资收益320万元,全年发生产品销售成本和相关费用共计5300万元。缴纳的税金及附加339万元,发生的营业外支出420万元.12月月末企业自行计算的全年会计利润总额761万元,预缴企业所得税96万元,无留抵增值税。2020年1月经聘请的税务师事务所审核,发现以下问题:1:8月中旬以预收款方式销售一批产品,收到预收账款226万元并收存银行。12月下旬将该批产品发出,但未将预收款转作收入。2:9月上旬接受客户捐赠的原材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明金额10万元,进项税额1.3万元,企业将捐赠收入直接计入“资本公积”账户核算。3:10月购置并投入使用的安全生产专用设备(属于企业所得税优惠目录的范围)取得增值税专用发票,发票上注明金额18万元,进项税额2.34万元。4:成本费用中包含业务招待费62万元,新产品研究开发费用97万元。5:投资收益中有12.6万元是从其他居民企业分回的股息,其余为股权转让收益,营业外支出中含通过公益性社会团体向贫困山区捐赠130万元,求企业所得
公司是主营食品销售,在电商开了店铺,需要开具发票现代服务*推广服务费给平台,是平台给客户优惠, 优惠金额平台返给公司,但是营业执照没有这个推广费的经营范围,请问我要增加什么经营范围才可以依法合规开具发票?
请问,抖音小店(个体)销售,营业执照范围中有互联网销售一项,抖音给商家发过优惠券,优惠券给客户使用,现在需要小店开现代服务类的专用发票,不属于超经营范围开票吧
现在健康行业有什么税收优惠,他的营业范围是一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);护理机构服务(不含医疗服务);企业管理咨询;市场营销策划;食用农产品零售;农副产品销售;日用品销售;化妆品零售;中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);旅游开发项目策划咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;生活美容服务;医疗美容服务。
公司未领发票 筹备期2年间 有1人发工资交社保 资金是借款入公司 可否走税务简易注销 。个税返还 没有申请处理 不要该笔 对注销有影响吗
老师:本年有处置的固定资产,这部分包含在资产原值里么?(处置的固定资产本年没有提折旧),然后本年又新增了固定资产,想问问汇算清缴的固定资产报表怎么填?原值跟资产负债表里面的数字是什么样的逻辑关系?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。
老师,我司主营冷鲜鸡肉,属免税产品,现推出套餐产品,套餐内有鸡肉1盒+酱油1瓶+汤料包1袋,请问新增值税法下这个套餐应如何开票
我们是去年10月至现在还在筹建的口腔诊所,去年有位员工是12月21日来工作的,有2483.87元工资,但去年末记账(实际工资是1月发的,1月补提的),但未报个税,汇算清缴己做,今年4月30日,此员工不做了,那这个个税怎么做?第二个也是二个保安大叔每人600元一月,报个税做的是工资薪金,是1月发的工资,但2月也未报个税,这个实际工作怎么做,求解?
出口收汇 多收了几十块美金 这种要做内销确认收入吗
你好,老师,我们是给劳务派遣公司代理记账的,最近三年每年开票数达到2000多万,然后成本98%都是工资,以及几十万的员工保险费,最近大数据查到我的工资薪金没有申报纳税,我前几天补充申报,因为劳务派遣基本都是临时工,申报后临时工我联系不上怎么办
老师,市政工程行业账上其他应收应付挂账较大,在实际操作中跟税务允许情况下如何减少呢? 有没有什么方法能实现呢?
老师,我们CIF出口的,报关单价是38170.21美元,运费3100元,客户汇来的美金是37140,有个一千多的价差是佣金,请问我确认收入按照哪个价格
关于抖音直播收入的提现协议是什么样的 老师
应该增加什么经营范围
梳理下业务,客户使用了优惠券,是抖音给补收益?把优惠券部分补充给商家?
抖音平台给商家的补贴,我们需要给抖音平台开票,就是抖音平台给用户优惠券,商家给抖音平台开发票,
这个对商家是属于销售一部分款项,不一定是6%
现在抖音让开,现代服务的专票,我们开1%可以嘛,
所以,这个业务实际是虚开
老师,我还是没太明白啥意思,请您解释下,我们还得开1%的专票,
就是这个业务应当是平台承担了推广服务,结果转嫁给商家了,对于商家应当是价外费用,不是现代服务
那我们还是得开1%的专票吧,个体户
平台要求,那也没办法
还需要增加经营范围吗
偶然业务无所谓了
申报增值税时候,开具的这个服务费发票,会不会提示超范围,应填写在哪里?
小规模纳税人不显示的