你好,下个月发货,应当下个月开具发票,结转成本分录是 借:主营业务成本,贷:库存商品

老师你好,发票没来先暂估这些分录怎么做,一直到结转成本的分录
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
老师,上个月暂估了成本,也已经结转了,这个月收到发票,这个分录怎么做呢
老师你好,去年底销售的货物,未结转成本,这个月才收到发票,未做暂估,应该怎么去结转成本呢。汇算也过了。
老师好,请问我上个月暂估入库,也结转了成本,这个月收到发票冲销暂估入库,还得冲销结转成本的分录吗?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
先开票收款的,销售商谈好的,怎么结转成本?
请仔细看我回复的内容
就是可以结转成本,等下面成本确认了再调整,可以吗?
下月实际发出货物后成本确认了再调整成本,可以吗?
你好,根据你描述的情况,只能是这样了 正规操作,应当是发货了才确认收入开具发票,而不是提前把发票就开具了的
好的,谢谢老师!
不客气,祝你学习愉快,工作顺利