红冲暂估成本,确认发票成本
老师我们上个月有暂估入账,然后上个月商品已经卖了,也结转成本了。这个月收到发票,我把暂估入账红冲了,重新入账了。那个结转成本要怎么做?
小规模企业,上个月暂估了。材料费19万元。结转了成本。这个月我要冲红,上个月的暂估费用。我拿到手的发票是17万元。上个月多,暂估了。两万元。这我该怎么调整会计分录呢?这个月没有收入。只有暂估的成本。请问我结转成本的时候,该怎么结转?
老师,暂估高了怎么写调整暂估入库商品差额,就是说,我上个月暂估的,这个月发票回来。但是上个月我已经结转了成本。现在这个多出来的成本金额怎么写分录是写负数吗?
老师,上个月暂估了成本,也已经结转了,这个月收到发票,这个分录怎么做呢
老师好,请问我上个月暂估入库,也结转了成本,这个月收到发票冲销暂估入库,还得冲销结转成本的分录吗?
一般纳税人也要指个人经营所得吗?
比如第一季度,利润30万,所得税时用以前年度亏损弥补了。第二季度累计利润50万,那如果用以前年度亏损弥补是弥补50万,那这50万包括第一季度的30万吗?
你好,开的服务费申报印花税选哪个合同?
老师,你好,我现在发现上一年度的的汇算清缴有一笔几万块成本是没有发票的,但是没有做纳税调增,账上是有很多其他成本的发票一直挂着账,实际上公司是亏损的,还退了税费的,这种情况还要更正申报吗?
每月做账顺序是怎样的
房产税跟城镇土地使用税只申报了,还没有交款,在一户式查询申报信息查询里是查不到报表的吗
老师,老板出差,酒店和餐费发票是开老板个人的,还是开个体户企业名称的呢
申报个税,提示继续保持或者从1月开始更正,因为我换了电脑,这个怎么操作呀?
进项税额转出是不是需要手动填写?
一个公司,待抵扣有10几万,收入不大,这种情况,还要增多收进项票吗?实实在在的支出,对方可以给我们专票,也可以给我们普票,我们有一般纳税人,还有小规模纳税人的主体,两个主体都不缺成本