同学,你好 是25%*20%=5%,是按照5%缴纳

老师,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,也就是这句话意思是100万内按5%交企业所得税,超过100万按25%,对吧,老师
刚发布的对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,延续执行至2027年12月31日。这个政策是适合100万以内,还是说100-300万也是这个政策
老师好,财政部税务总局公告2023年第6号对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,但是在财政部税务总局公告2023年第12号中又说对小型微利企业减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,延续执行至2027年12月31日,那到底有没有应纳税所得额100万元的限制?
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,是按多少税率,怎么算的,
对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税政策,老师这句话是啥意思有点不理解
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
这个应该是利润300万以下的吧
同学,你好 嗯嗯,是的,小微企业
如果超了300万呢
同学,你好 那所得税是25%
奥 那啊就是300万以下是5% 以上25%
同学,你好 嗯嗯,是的